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老師我們是免增值稅的,取得專票是勾選抵扣再轉(zhuǎn)出還是可以直接勾選不抵扣?本月我有一張發(fā)票金額200多我做了勾選不抵扣,申報(bào)表上讀取的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示在了附表二26、27行,但提示這兩行是一般納稅人輔導(dǎo)期和出口企業(yè)才填的,那我要從新勾選抵扣再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2020-06-11
分公司沒(méi)有任何減免,總公司有所得稅減免及開票的地稅減免,分公司到時(shí)合并報(bào)表的時(shí)候可以享受減免嗎
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2019-12-14
老師你好!買豬肉免稅行業(yè)的,增值稅是免稅的,所得稅也是免稅的嗎,有利潤(rùn)我可以填寫減免所得稅那張表嗎?
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2020-04-07
老師,免稅的,開具的增值稅發(fā)票免不免稅,免稅欄里填寫的是開具增值稅普票的金額,還是專票和普票的金額
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2020-04-22
你好小規(guī)模,煙酒副食,月免10萬(wàn),季度免30萬(wàn),是免曾值稅,營(yíng)業(yè)稅免嗎,和以前月不超3萬(wàn),季度不超9萬(wàn)一樣嗎
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2021-10-04
一般的一年免稅額度,以自然年2017/2018這樣的年度,還是以成立之日,2017.6.20-2018.6.19這樣的年度呢
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2017-06-07
你好老師!下圖第19列這個(gè)本期免稅額4461.57怎么算出來(lái)的,是因?yàn)闆](méi)搞懂互相之間的勾稽關(guān)系么??咋算都不知道,麻煩老師幫忙看一下,謝謝老師咯!
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2020-07-02
老師,生活服務(wù)的免稅政策是到幾月份,現(xiàn)在還在免稅期嗎,生活服務(wù)里面的植物養(yǎng)護(hù)服務(wù)
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2021-05-13
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在普票免稅額度是多少?
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2021-05-18
漁業(yè)圍網(wǎng)捕撈是不是免稅的免增值稅嗎
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2017-02-26
客戶付過(guò)款了,我因?yàn)槲幢苊獬?0萬(wàn)免稅額度,先要推遲下季度開,對(duì)方說(shuō)要找數(shù)據(jù)來(lái)介入,我該如何處理?
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2019-11-26
老師,280元稅盤費(fèi)填表時(shí),增值稅減免稅款明細(xì)表找不到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目啊,應(yīng)該選擇免稅項(xiàng)目中的什么項(xiàng)
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2020-06-05
公司開出一張稅率為“免稅”的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,發(fā)票合計(jì)金額為17000元,稅額為0,申報(bào)《增值稅減免稅——免稅項(xiàng)目》時(shí),免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
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2018-08-08
老師,我是小規(guī)模,第二季度銷售額不滿30萬(wàn),免征增值稅,其有10萬(wàn)無(wú)票收入,第三季度,50萬(wàn)開票,其中10萬(wàn)沖之前的未開票收入,我按40萬(wàn)*1%交稅對(duì)吧?這個(gè)增值稅減免稅明細(xì)表怎么填呢?
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2020-11-18
老師,請(qǐng)教一下:我在11月份交了稅控盤服務(wù)費(fèi)280無(wú),現(xiàn)在申報(bào)11月份的稅了,是不是填寫在附表四呢?另外還要填寫減免稅明細(xì)表嗎?怎么填寫呢?我填寫的正確嗎?如果我本次申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有增值稅稅,因此無(wú)法抵減,如果我下月抵減,怎么抵減呢?是兩個(gè)表都在本期實(shí)際抵減那列填寫嗎?
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2019-12-03
問(wèn)的是銷售建材的銷售哦,然后另外還,另外獲得得了這個(gè)為銷售這個(gè)建材而給予的工資獎(jiǎng),我把這個(gè)這兩項(xiàng)加到了一起,然后再作為計(jì)稅基礎(chǔ),我把看成視同銷售,外購(gòu)的可抵扣的,用于免和能抵扣作為共同材料。問(wèn)外購(gòu)能抵扣嗎。我選的能抵扣。 這是初級(jí)考試的題目,老師,我做對(duì)了嗎?
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2019-05-14
問(wèn)的是銷售建材的銷售哦,然后另外還,另外獲得得了這個(gè)為銷售這個(gè)建材而給予的工資獎(jiǎng),我把這個(gè)這兩項(xiàng)加到了一起,然后再作為計(jì)稅基礎(chǔ),我把看成視同銷售,外購(gòu)的可抵扣的,用于免和能抵扣作為共同材料。問(wèn)外購(gòu)能抵扣嗎。我選的能抵扣。 這是初級(jí)考試的題目,老師,我做對(duì)了嗎?
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2019-05-14
之前老師說(shuō)金稅盤購(gòu)買,抵扣時(shí) 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 抵扣時(shí) 借,應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 減免稅額 貸,管理費(fèi)用 但是題目上的答案卻是如圖所示,什么情況下需要按照?qǐng)D片答案上做分錄呢
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2016-06-23
老師,您好,小規(guī)模企業(yè)里的收入目前是農(nóng)產(chǎn)品免稅的也就是應(yīng)納稅額是0,我想問(wèn)的是初次購(gòu)買金稅盤時(shí)候當(dāng)月用做抵減那筆分錄嗎?如果當(dāng)時(shí)不做抵減那筆分錄的話什么時(shí)候再做?
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2019-08-19
再問(wèn)下,稅控盤計(jì)算服務(wù)費(fèi)不是可以全額抵減增值稅的嗎,那是不是申報(bào)的時(shí)候, 增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表) 和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表兩張表里本期發(fā)生額都需要填嗎?
1/817
2019-11-07