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請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個(gè)中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)不對(duì) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-05-23
老師好,我是一般納稅人,這個(gè)月收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進(jìn)口增值稅的時(shí)候,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?貸:銀行存款。 目前沒(méi)有開票沒(méi)有銷項(xiàng)稅,那就要在后面有銷項(xiàng)稅的月份,把這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?”轉(zhuǎn)進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,對(duì)嗎?謝謝!
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2019-06-24
營(yíng)改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
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2016-11-23
營(yíng)改增后,無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
營(yíng)改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
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2016-07-18
代開專票分錄:借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計(jì)提增值稅嗎??
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2018-10-12
確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款貸 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)免稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
小規(guī)模季度不超過(guò)9萬(wàn)如何做賬 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2017-12-06
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000),這樣做有地方錯(cuò)嗎
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2019-07-24
我購(gòu)買稅盤的費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費(fèi)用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個(gè)明細(xì)科目走平呢?
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2018-10-18
應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
老師,我有兩個(gè)問(wèn)題。 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷項(xiàng)稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅之間的區(qū)別。
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2022-03-30
老師老師,初級(jí)實(shí)務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時(shí),支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)出售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒(méi)銷項(xiàng)稅啥抵扣啊
1/1680
2019-01-01
老師您好!請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個(gè)金額是一致的?是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么?
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2022-03-24
老師好!想問(wèn)下員工出差驗(yàn)貨的火車費(fèi)是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅21.14,貸:銀行存款256元,這個(gè)稅額抵扣時(shí)不需認(rèn)證勾選,納稅申報(bào)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時(shí)填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報(bào),以上針對(duì)車票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目在以前年度年底關(guān)帳時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個(gè)科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷項(xiàng)貸方余額5917561.15,進(jìn)項(xiàng)借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點(diǎn)亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
用預(yù)繳的增值稅抵扣 ,是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把預(yù)繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅?
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2020-05-25