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老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄對不對 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2018-05-23
老師好,我是一般納稅人,這個月收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進口增值稅的時候,做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么?貸:銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項稅,那就要在后面有銷項稅的月份,把這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么?”轉(zhuǎn)進“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”,對嗎?謝謝!
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2019-06-24
營改增后,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
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2016-07-18
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
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2016-11-23
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進項稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費”——應(yīng)交增值稅(進項稅額)“ B.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)“ D.應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
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2017-12-06
進出口進項轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
我購買稅盤的費用,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個明細科目走平呢?
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2018-10-18
12月一筆材料進項轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費-進項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000),這樣做有地方錯嗎
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2019-07-24
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅或銷項稅)分別是借增貸減 還是借減貸增?
1/5536
2015-11-29
用預繳的增值稅抵扣 ,是結(jié)轉(zhuǎn)的時候把預繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預繳增值稅?
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2020-05-25
老師,稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機會抵扣820元的稅, 要不要做調(diào)整分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2016-10-10
老師,待認證進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅1000貸:銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出1000貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅1000這樣對嗎
1/426
2020-04-10
老師,初級實務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時,支付相關(guān)交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)出售時貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
1/2208
2018-12-31
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費明細科目在以前年度年底關(guān)帳時沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷項貸方余額5917561.15,進項借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進項稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費,但只能按權(quán)責發(fā)生制確認當月的收入 ,那么預收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預收賬款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納?
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2021-06-01
代開專票分錄:借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計提增值稅嗎??
1/997
2018-10-12