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甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2020-04-12
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅,每一個明細科目也都從一六年營改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里 和申報表都核對了
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2022-03-24
請問老師,要增加第一類增值電信業(yè)務經(jīng)營范圍,是需要有增值電信業(yè)務許可證才能申請嗎?增值電信業(yè)務在一般經(jīng)營范圍里增加不了
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2022-03-01
一般納稅人1月開專票 其中一項用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了增值稅 當月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款 3月收到退稅應該怎么做賬務處理 我做的是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這么做對嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
請教老師:在什么情況下,要做借:應交稅費--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
小規(guī)模代開專票超30萬代開時扣了增值稅 季報時報增值稅又扣了增值稅金 這不重復扣稅了嗎
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2017-11-23
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是借:應交稅費-應交增值稅 藍字還是貸:應交稅費-應交增值稅 紅字?
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2019-04-06
增值稅什么時候按照物品增值那部分算稅額,比如進價4,賣出10,什么時候按照增值的6元繳稅
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2017-09-29
年?借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 這個科目年初要不要處理
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2018-12-19
異地預交增值稅月末轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,那么未交增值稅借方就有余額了,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平嗎
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2020-01-08
老師:請問教培行業(yè),那個學歷免增值稅,還有增值稅根據(jù)已確認的學費全額征收增值稅嗎?還是差額
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2022-04-14
你好,請問增值稅一般納稅人購入的包裝物,增值稅普通發(fā)票列示的增值稅進項稅額可以抵扣嗎?
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2022-09-09
老師,你好。小規(guī)模不用交增值稅。是否要轉(zhuǎn)出增值稅呢?分錄借:應交稅費——應交增值稅,貸: 營業(yè)外收入?
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2023-03-03
老師,進項大于銷項的分錄:是不是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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2024-03-13
勞務公司是一般納稅人6%的稅率,應納增值稅是銷項減進項算應納增值稅,還是按差額計征增值稅?
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2019-01-23
這個月做上個月的賬,收到增值稅完稅證明如何做賬,是借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-10-16
月末繳納增值稅是,其中部分未交增值稅被轉(zhuǎn)為應交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是怎么來的
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2019-08-22
借記應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸記應交稅費,-未交增值稅,是怎么生成的這個憑證啊
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2018-09-14
老師,上月留底的稅額,次月我又要抵扣,分錄為: 借:未交增值稅 ,貸:應交增值稅(未交增值稅) 這樣對么?
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2021-11-12
題目中沒有提到增值稅或者增值稅稅率,為什么會計分錄中就直接把增值稅默認為原價的13%呢?
1/1667
2021-06-16