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金稅盤只有增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有增值稅電子普通發(fā)票怎么回事?需要怎么操作
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2022-04-07
小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目?直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目嗎
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2021-06-22
一次性收取租金,增值稅是按預(yù)收金額一次性繳納增值稅還是按分期開(kāi)票金額計(jì)算繳納增值稅?
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2021-01-25
本月計(jì)入應(yīng)交增值稅預(yù)交增值稅科目為 3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣為2萬(wàn),本期是不是交1萬(wàn)元增值稅?
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2019-03-03
老師,之前會(huì)計(jì)交增值稅時(shí)直接做的:借:增值稅-未交增值稅 貸:銀行;沒(méi)有計(jì)提,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么計(jì)提,謝謝
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2019-12-06
# 提問(wèn) #季度不超30萬(wàn)不交增值稅 但其中有代開(kāi)發(fā)票已在稅局交增值稅 問(wèn)此增值稅用交附加稅嗎?
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2020-02-28
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方可以有余額嗎?借方余額是什么意思?
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2018-11-26
本憑證中的科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅“與“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金“用法什么區(qū)別
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2018-08-19
現(xiàn)在已土地出資參股新公司,增值稅和土地增值稅的稅率分別為多少,土地增值稅是否可以免征
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2019-10-26
這道題的入賬價(jià)值不考慮增值稅嗎?題目告訴取得專票增值稅是1萬(wàn)元
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2019-03-17
部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的增值稅稅率一律按照6%進(jìn)行計(jì)算增收增值稅正確嗎
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2015-10-19
總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為負(fù)值,銷售收入增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為正值,說(shuō)明什么
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2024-04-28
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始,一筆一筆的核對(duì)了,沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
2018年11月25日,西方公司外購(gòu)一臺(tái)a設(shè)備,購(gòu)買價(jià)款不含增值稅為500萬(wàn)元,增值稅稅額為80萬(wàn)元,相關(guān)費(fèi)用4萬(wàn)元。采用年數(shù)總和法折舊,預(yù)計(jì)設(shè)備可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零 計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2023-03-15
你好老師,我們單位設(shè)置科目,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值值/未交增值稅,沒(méi)用過(guò),都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預(yù)提嗎?
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2016-09-07
國(guó)有資本保值增值率公式
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2020-07-23
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應(yīng)交稅金的二級(jí)科目是把, 請(qǐng)問(wèn)我要新建這個(gè)會(huì)計(jì)科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當(dāng)繳納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了?
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2015-10-15
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 是不是都應(yīng)該沒(méi)有余額,轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
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2021-10-21
老師,需要交增值稅的時(shí)候,我要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,我還要做這個(gè)分錄嗎?
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2023-12-05