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異地預交增值稅月末轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,那么未交增值稅借方就有余額了,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平嗎
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2020-01-08
老師:請問教培行業(yè),那個學歷免增值稅,還有增值稅根據(jù)已確認的學費全額征收增值稅嗎?還是差額
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2022-04-14
你好,請問增值稅一般納稅人購入的包裝物,增值稅普通發(fā)票列示的增值稅進項稅額可以抵扣嗎?
1/874
2022-09-09
老師,你好。小規(guī)模不用交增值稅。是否要轉(zhuǎn)出增值稅呢?分錄借:應交稅費——應交增值稅,貸: 營業(yè)外收入?
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2023-03-03
老師,進項大于銷項的分錄:是不是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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2024-03-13
勞務公司是一般納稅人6%的稅率,應納增值稅是銷項減進項算應納增值稅,還是按差額計征增值稅?
1/1245
2019-01-23
這個月做上個月的賬,收到增值稅完稅證明如何做賬,是借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1/1063
2020-10-16
月末繳納增值稅是,其中部分未交增值稅被轉(zhuǎn)為應交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是怎么來的
1/971
2019-08-22
借記應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸記應交稅費,-未交增值稅,是怎么生成的這個憑證啊
3/914
2018-09-14
附加稅的計提依據(jù)是是增值稅銷項稅額扣除可抵扣增值稅后的實際應繳納的增值稅來計提吧
1/1023
2018-07-24
廣告實操課計提增值稅為什么是借:應交稅費-應交增值稅未交增值稅轉(zhuǎn)出,而不是營業(yè)稅金及附加
1/914
2015-12-17
題目中沒有提到增值稅或者增值稅稅率,為什么會計分錄中就直接把增值稅默認為原價的13%呢?
1/1667
2021-06-16
老師,上月留底的稅額,次月我又要抵扣,分錄為: 借:未交增值稅 ,貸:應交增值稅(未交增值稅) 這樣對么?
3/704
2021-11-12
小規(guī)模一個季度銷售額不到9萬免增值稅 那其中開了2萬的增值稅專票也不需要交增值稅嘛
1/662
2018-09-20
以銀行存款支付廣告費,取得增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會計分錄怎么寫
1/2830
2022-11-13
老師好 做賬計提增值稅 和繳納的增值稅 差了2分錢 現(xiàn)在增值稅賬上是負數(shù) 這個要怎么處理呢
1/1003
2019-11-26
請問老師,要增加第一類增值電信業(yè)務經(jīng)營范圍,是需要有增值電信業(yè)務許可證才能申請嗎?增值電信業(yè)務在一般經(jīng)營范圍里增加不了
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2022-03-01
一般納稅人1月開專票 其中一項用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了增值稅 當月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款 3月收到退稅應該怎么做賬務處理 我做的是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這么做對嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
4月進項稅額:44,067.70 ,5月銷項稅額:22,456.67 ,以下分錄正確認嗎 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅22,456.67 應交稅費-未交增值稅 21611.03 貸:應交稅費-應交增值稅-進項額22,456.67 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)21611.03
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2021-06-14
"從計提增值稅到次月交稅,會計分錄可以這樣寫嗎? 計提時:借:應交稅費_應交增值稅-銷項 貸:應交稅費_應交增值稅_進項 應交稅費_未交增值稅 交稅時:借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02