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我有增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng),無(wú)增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng),兩者能抵扣嗎
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2016-11-19
從事醫(yī)療行業(yè),免征增值稅,收到增值稅專用發(fā)票還需要認(rèn)證嗎? 增值稅普通發(fā)票是不是不需要認(rèn)證?
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2021-10-17
小規(guī)模納稅人,季度交稅,月末將增值稅轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,季度減免了增值稅,怎么處理呢?
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2019-05-28
老師,以前月份如果增值稅交多了,可以申請(qǐng)退增值稅或者在本次申報(bào)的時(shí)候抵減應(yīng)繳的增值稅嗎?
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2019-08-27
老師,我們是建筑公司,上月增值稅銷項(xiàng)稅額是24470元,按照增值稅稅負(fù)我們應(yīng)該至少繳納多增值稅啊
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2020-02-28
應(yīng)交增值稅的貸方余額跟未交增值稅的貸方余額有什么區(qū)別?關(guān)于增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)一直很模糊?
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2018-01-09
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
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2019-11-15
增值稅定期定額的關(guān)于增值稅的賬務(wù)怎么處理?確認(rèn)收入的時(shí)候要做相關(guān)的應(yīng)交增值稅的分錄嗎
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2018-11-30
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)不足30萬(wàn),免交增值稅,這個(gè)免交的增值稅分錄怎么做,也得先計(jì)提增值稅?
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2019-04-01
公司被稅務(wù)稽查查出增值稅稅率換算錯(cuò)誤,補(bǔ)交了前年度的增值稅,這個(gè)補(bǔ)交的增值稅怎么記科目?
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2019-03-15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅)和應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)都是什么意思,什么時(shí)候用這些科目
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2017-10-11
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅不預(yù)提,那在交增值稅時(shí),分錄是: 借:增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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2019-06-09
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額-2737.99,但增值稅申報(bào)表中留底稅額是1027.99,只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調(diào)平,謝謝老師!
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時(shí),就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
小規(guī)模開(kāi)增值稅專用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報(bào)表?開(kāi)了一張2950的增值稅專用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額? 小規(guī)模季度不滿45萬(wàn),免征增值稅如何填?
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個(gè)點(diǎn)確認(rèn)增值稅,但是2月份按照10個(gè)點(diǎn)確認(rèn)并繳納了增值稅,那么3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候如何把差的這6個(gè)點(diǎn)得增值稅補(bǔ)申報(bào)上?
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅稅率。 這樣描述正確么?
1/605
2021-11-05
比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個(gè)分錄是什么意思,不太明白
1/953
2018-12-11
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬(wàn)內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎?借:銀行存款(現(xiàn)金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅免稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免費(fèi)
1/892
2018-10-05
這個(gè)分錄出錯(cuò)了,不知道要怎么消,你幫看看,當(dāng)時(shí)2月出的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平??
3/538
2018-10-09