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無(wú)法支付的應(yīng)付賬款直接掛營(yíng)業(yè)外收入,最終要交所得所,有沒有什么做法可以避交所得稅的?麻煩幫忙把分錄寫一下,謝謝!無(wú)法支付收回的應(yīng)收賬款,同問(wèn)?
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2018-06-15
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+(遞延所得稅負(fù)債期末-遞延所得稅期初)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末-遞延所得是資產(chǎn)期初)
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2022-05-05
老師我每月收入不足9萬(wàn)免增值稅,但是我現(xiàn)在多了一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)為正,我是不是得交所得稅了
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2018-12-29
老師,在我國(guó)沒有任何機(jī)構(gòu)辦事處的外國(guó)企業(yè)只要有來(lái)源于中國(guó)的收入,都得給我們中國(guó)交所得稅嗎?
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2016-06-25
更正18年企業(yè)所得稅,但查詢得到,但是更正找不出來(lái),另外一家公司可以找到,麻煩問(wèn)一下是什么原因呢?
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2020-05-26
外購(gòu)商品給員工做非貨幣福利,取得了專票,視同銷售嗎,需要繳納增值稅,企業(yè)所得稅嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-06-05
飛亞達(dá)公司2016年度核算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2500萬(wàn)元,稅務(wù)師事務(wù)所在對(duì)飛亞達(dá)公司進(jìn)行納稅審查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列涉稅事項(xiàng): (1)產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元。 (2)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)36.5萬(wàn)元。 (3)營(yíng)業(yè)外收入中有技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元,與技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本費(fèi)用為100萬(wàn)元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)500萬(wàn)元,包括通過(guò)省級(jí)人民政府向貧困地區(qū)捐款250萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
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2020-06-11
九月開業(yè)股東用自己的錢為員工購(gòu)買了意外保險(xiǎn),沒做帳,十月經(jīng)理要我做帳的把這購(gòu)買的保險(xiǎn)款掛帳,因?yàn)椴恢嵌嗌馘X,分錄:借:管理費(fèi)用-意外險(xiǎn) 6000 貸:其他應(yīng)付款-股東 6000 現(xiàn)在十一月股東把購(gòu)買意外險(xiǎn)的單據(jù)拿到財(cái)務(wù)室,發(fā)現(xiàn)購(gòu)買意外險(xiǎn)的金額是4500元(股東沒有報(bào)銷),請(qǐng)問(wèn)這多出來(lái)的1500元怎么處理呢?
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2017-11-20
2019年1月1日至2020年12月31日居民個(gè)人取得的綜合所得,年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的,居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個(gè)人取得綜合所得時(shí)存在扣繳義務(wù)人未依法預(yù)扣預(yù)繳稅款的情形除外。 年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元沒理解到,不是6萬(wàn)嗎?
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2020-03-16
進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,購(gòu)買的材料都是個(gè)人手中買的,做的工程都得往外開票,怎樣才能去成本減少企業(yè)所得稅?
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2018-09-21
增值稅已申報(bào)成功并清卡,但沒扣款,另外企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表還沒申報(bào),這樣的話,能買得到發(fā)票嗎
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2017-01-11
賬中所得稅費(fèi)用包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用=所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅減去遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額?
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2020-03-20
老師及各位群友,請(qǐng)教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局,涉稅申報(bào)這一塊,怎么找服務(wù)人員代碼?
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個(gè)20000多的進(jìn)項(xiàng)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
公司在外地有工程,有2個(gè)員工,提前報(bào)了個(gè)人所得稅,現(xiàn)在我們給公司所有人報(bào)的時(shí)候,他兩怎么處理呢
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2023-03-14
總公司的分公司,不獨(dú)立核算,一年一出報(bào)表,然后,總公司根據(jù)報(bào)表算出來(lái)企業(yè)所得稅匯算清繳8000多,但是這個(gè)數(shù)據(jù)是和濮陽(yáng)一起繳納的數(shù)據(jù),和濮陽(yáng)是一家分公司,應(yīng)該怎么算出來(lái)應(yīng)該繳納的所得稅,濮陽(yáng)是這樣算的,他那業(yè)務(wù)招待費(fèi)乘0.4得出來(lái)的數(shù)加上他們的財(cái)務(wù)費(fèi)和營(yíng)業(yè)外支出,在乘0.15,對(duì)嗎
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2019-03-28
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
飛亞達(dá)公司2018年度核算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2500萬(wàn)元,稅務(wù)師事務(wù)所在對(duì)飛亞達(dá)公司進(jìn)行納稅審查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列涉稅事項(xiàng): (1)產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元。 (2)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)36.5萬(wàn)元。 (3)營(yíng)業(yè)外收入中有技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元,與技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本費(fèi)用為100萬(wàn)元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)500萬(wàn)元,包括通過(guò)省級(jí)人民政府向貧困地區(qū)捐款250萬(wàn)元。訂購(gòu)的一批材料因臨時(shí)取消而支付給供貨方違約金30萬(wàn)元,因違規(guī)經(jīng)營(yíng)被工商管理部門處以罰款20萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
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2020-06-10