亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

現(xiàn)在看核算明細表對賬 那些暫估的要怎么弄正常的不是我們付多少錢客戶開票過來現(xiàn)在中間有暫估的余額是不對的
1/701
2018-07-25
老師請問,2018年暫估入庫的商品,4月份要開票,是開16個點,還是13個點呢,2018年暫估的時候直接是借:庫存商品100,貸:應(yīng)付賬款
1/662
2019-04-12
2014年公司以非專利技術(shù)投資,當(dāng)時做了評估報告,2018年公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,2014年的非專利技術(shù)投資還需要評估嗎,可以平價轉(zhuǎn)讓嗎
1/746
2019-05-10
老師,請問去年暫估的成本在匯算清繳前已取得發(fā)票,但發(fā)票的金額比暫估的少,少的已經(jīng)調(diào)增,怎么記賬不影響今年的利潤
4/1177
2020-12-28
2014年公司以非專利技術(shù)投資,當(dāng)時做了評估報告,2018年公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,2014年的非專利技術(shù)投資還需要評估嗎,可以平價轉(zhuǎn)讓嗎
1/689
2019-05-10
在應(yīng)付賬款下面再增加一個明細暫估,增加一個明細暫估是二級科目嗎,那到時候我做別的應(yīng)付賬款,能只選到一級科目嗎
1/2005
2018-01-12
7.8.9月收到原材料發(fā)票,忘了沖回年初幾個月暫估的原材料,本月可以直接匯總做一張憑證沖回年初幾個月的暫估材料嗎?
2/1170
2019-11-10
現(xiàn)在去盤點可能有些東西當(dāng)時的買入價不知道了 應(yīng)該怎么估算?估算的這個值作為期出數(shù)據(jù)的話對后邊的帳會有影響么?
1/645
2017-11-03
會計師事務(wù)所對之前沒有發(fā)票的庫存商品和固定資產(chǎn)評估后,我依據(jù)什么入賬,是評估報告嗎?固定資產(chǎn)入庫后這就怎樣折
1/1322
2017-08-10
老師,建筑勞務(wù)公司提供人員不夠時,做賬可以暫估人工成本嗎?分錄借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-人工,上面分錄對嗎?
1/1271
2019-09-17
個人獨資企業(yè)核定征收沒有取得成本票還需要暫估成本么,可以收到款了就做收入,支出款了就做成本?中間可以不用暫估?
3/1124
2021-01-04
老師你好,為了不交所得稅,我去年暫估了一萬庫存商品,今年收到費用(餐費,口腔服務(wù)福利費)的發(fā)票要怎么沖銷暫估入賬呢?
7/1114
2020-03-18
老師,關(guān)于暫估入庫的問題。假如從2015年11月到2016年3月暫估A材料1000個,暫估價是28元,現(xiàn)在發(fā)票回來300個,實際價格是12元。1.我現(xiàn)在沖回材料數(shù)量是300個還是1000個。第二,如果沖回300個,那賬面的價格跟實際的價格12元還是有區(qū)別。3.如如何結(jié)轉(zhuǎn)之前暫估入庫領(lǐng)用材料的庫存成本。
3/485
2016-05-19
老師我上月暫估成本 借:工程施工-暫估成本 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 ,這個發(fā)票回來20000,我先沖了暫估 借:工程施工-暫估成本 -10000 貸:應(yīng)付賬款 -10000 ,按正確的發(fā)票做賬 借:原材料 20000 貸:現(xiàn)金 20000,然后結(jié)轉(zhuǎn)原材料20000,把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本,為什么最后出的報表資產(chǎn)負債表存貨是-10000呢?是不是哪步做的不對呢
1/531
2021-01-16
貨已到,錢已付,但是沒開發(fā)票,需要暫估入賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,收到貨物時借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,收到發(fā)票,用紅字沖回暫估款借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬,借:庫存商品借:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(進項)貸:預(yù)付賬款,老師分錄是不是這樣做
1/1873
2018-01-14
老師您好!我們是勞務(wù)公司,上個月工程做的是計件,在月末報個人所得稅時,工程還沒有做完,所以我上個月暫估的工資成本,上月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,但這個月能準(zhǔn)確的計算出上月工資,這個月我該怎么沖上月的工資成本呢暫估時我的會計分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估、貸:應(yīng)付職工薪酬—暫估
1/916
2019-11-03
老師您好,發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨,款也提前打款, 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估,借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商,庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)貸預(yù)付賬可以嗎?
3/8
2025-09-10
老師.您好,這是公司外賬的事項,因為我公司第一季度成本票不夠,因此在第一季度,暫估了成本,就在第二個季度用票補上,那我現(xiàn)在做第二季度的賬,沖掉這個暫估,請問之前暫估了18萬, 6月份所收到的票,除了抵扣銷項的票。剩余沖掉這個暫估的成本票也必須是18萬是嗎。
9/1731
2019-07-12
老師,甲公司支付我公司一筆錢,這筆錢減去我公司收的管理費,剩余的錢用于購買社保公積金及張三的工資(張三是是甲公司的關(guān)系戶,明面上作為我公司派遣去甲公司的勞務(wù)用人)。老師請問這樣操作是否有風(fēng)險?如何規(guī)避風(fēng)險?再有甲方給我司付就開評估費我們公司的主營)款時需要我司給他們開票(開票內(nèi)容),這樣我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?
1/252
2020-07-09
2019年匯算清繳我還沒有辦理,1.2019年我有一個員工的工資要去除,但是平時我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了如何處理老師,2.2019年暫估材料票到了多出了幾萬怎么處理?
1/375
2020-05-06
添加到桌面