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年末應交稅金原來我一直每個都有余額對沖至0,買了一臺汽車,不小心認證了,所有有留抵稅額,比較了比如:貸:應交稅金-銷項30000,借:應交稅金-進項24000,借:應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000,這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
老師,將銷項說22272元和進項稅15680元,全部轉(zhuǎn)往應交稅費―應交增值稅―未交增值稅科目,會計分錄怎么寫?
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2019-08-19
應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方分錄是什么
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2020-02-19
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄
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2024-02-06
交以前月份的稅,是不是可以這樣做賬,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金借:營業(yè)外支出貸:銀
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2018-08-15
請問老師:當月取得的進項發(fā)票(采購商品/費用類),是否當月正常入賬?待抵扣時,直接結轉(zhuǎn)?還是需要通過暫估,待認證的時候重回暫估,入賬抵扣?是否需要設置(待抵扣進項稅額明細科目)?月末抵扣時的分錄,直接轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)?
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2021-11-18
老師們,我可以把應交稅費-應交增值稅-已交稅金,改成:應交稅費-應交增值稅-預繳增值稅嗎,還是說我新增加:應交稅費-預繳增值稅,這個科目。那個比較好,為啥
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2023-12-27
上月稅控盤設備購入時,入了應交稅費-減免稅款,本月用來抵扣的時候需要轉(zhuǎn)入 應交增值稅-未交增值稅科目嗎?
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2018-11-03
小規(guī)模確認收入,是應交稅費—應交增值稅,還是應交稅費—未交增值稅
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2020-06-22
請問上月有增值稅,本部補提分錄直接這么做可以嗎? 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末,計算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 我: 月初交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣結轉(zhuǎn)完以后 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這個科目不是余額?
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2016-12-01
老師,我接手了一家公司的賬,這個公司本來是屬于普通商貿(mào)公司,沒有進出口業(yè)務,但是在應交稅費的借方卻一直掛賬應交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元,并且還有一個應交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會計接手的時候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會計的再上一任給做賬做錯了,所以一直錯了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財務報表很別扭,應交稅費總賬科目余額就變?yōu)樨摂?shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人:1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應交稅費-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應交稅金-銷項 貸 應交稅金-進項 應交稅金-稅額抵減應交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進項稅留底稅額,我當月需要在賬面上做什么處理,如果不做處理我的應交增值稅-未交增值稅這個科目,與我在電子稅務局上的應交稅費不就不一致了
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2021-11-10
月末應交稅費/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應交稅費/未交增值稅這2個科目怎么結轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷項稅和進項稅的差額就是要繳納的稅,我會計分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實際繳納稅費=應交稅費未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護建設費+教育費附加,是嗎?有一個科目是:已交稅費,已交稅費的發(fā)生額能用嗎?
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2022-03-30
老師,防偽稅控服務費280怎么做賬,1.借管理費用-辦公費 貸銀行存款 2. 借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借管理費用-辦公費 第二步在什么時候做賬,期末是不是要結轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2022-04-12
老師你好,請問月底結賬把應交稅費-應交增值稅都結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里嗎?怎么賬務處理?
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2018-09-16
老師,想問一下一般納稅人,月末是否要將銷項和進賬結轉(zhuǎn),做一筆:借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?
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2021-03-25