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老師2022年有損益類的科目記賬錯(cuò)了,2023年1月份做了調(diào)整,用以前年度損益調(diào)整科目,匯算清繳年報(bào)和匯算清繳表按調(diào)整后的損益填寫,資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)是不是也要相應(yīng)調(diào)整未分配利潤金額和應(yīng)交稅費(fèi)金額?
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2023-04-12
以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)還是年末數(shù)
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2019-06-03
做了一筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對(duì)了,咋整。
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2021-03-26
如果賬本上出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額核查完后,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(出口征退稅差)的余額,如果要調(diào),借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅數(shù),可以嗎
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2022-03-30
老師,您好!請(qǐng)問2017年預(yù)交的企業(yè)所得稅不給抵的,怎么做分錄沖平呢?之前會(huì)計(jì)做的交的時(shí)候計(jì)入了所得稅費(fèi)用,又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在搞的應(yīng)交稅企業(yè)所得稅科目有余額,又不給抵了,怎么沖平呢?
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2019-11-20
老師,請(qǐng)問下資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的關(guān)系正常來講是正確的,但是出現(xiàn)以前年度損益后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末與年初的差額,這個(gè)差額再與利潤表凈利潤的差額就是本年以前年度損益調(diào)整的金額,可是當(dāng)以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)在貸方,這差額怎么就是2倍的差額了呢?
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2019-11-12
本期有以前年度損益調(diào)整,然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤不相符了,要怎么調(diào)?
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2020-07-14
你好,我想問一下如果我做了以前年度損益調(diào)整,那么資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)未分配利潤年初數(shù)還是期末數(shù)?
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2019-07-31
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)?
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2021-06-26
老師,我在做23年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的時(shí)候,遇到問題了。23年做分錄做賬借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。在24年做了借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。我報(bào)送23年年報(bào)的時(shí)候是不是在庫存商品,未分配利潤加上調(diào)整的數(shù)據(jù)?這樣對(duì)嗎?
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2024-05-08
老師好,請(qǐng)問,去年按揭的設(shè)備一直作的預(yù)付賬款,設(shè)備沒入賬,今年取得發(fā)票怎么做賬呢 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 這樣做可對(duì),后面可有什么所得稅調(diào)整的了?
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2019-09-11
房租月租金5103,我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候借:管理費(fèi)用 -房租 貸 :其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 一共計(jì)提了9個(gè)月房租,我12月份拿到房租發(fā)票,我沖掉之前預(yù)提的房租費(fèi)相反分錄,按發(fā)票金額一次計(jì)入管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸銀行。因?yàn)榘l(fā)票是開具的一年的房租 含18年最后一個(gè)季度的, 我沖掉18年度房租費(fèi)用是借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配-未分配利潤 ?,F(xiàn)在問題是管理費(fèi)用-房租 明細(xì)下面還有15309 三個(gè)月的房租費(fèi),我按發(fā)票金額入賬61236 不應(yīng)該房租費(fèi)下面是沒有余額的嗎 相當(dāng)于我這一年的房租費(fèi)已結(jié)結(jié)清了啊
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2020-01-08
老師,您好,我想請(qǐng)問,在所得稅匯算時(shí)如果需要補(bǔ)繳稅在做賬時(shí) 補(bǔ)計(jì)提是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問在計(jì)提時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)以前年度損益調(diào)整金額相同嗎
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2019-08-28
老師,今年匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了所得稅,是不是做如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 盈余公積不需要補(bǔ)計(jì)提對(duì)吧?
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2019-06-17
麻煩請(qǐng)問老師,我有一筆服務(wù)費(fèi)10萬元是在19年收到發(fā)票和付款的,但這筆服務(wù)費(fèi)是針對(duì)18年一筆銷售合同的對(duì)應(yīng)服務(wù),銷售合同在18年已經(jīng)執(zhí)行完畢開票并付款,現(xiàn)在19年收到的服務(wù)發(fā)票,我的憑證怎么做? 1、是否按正常計(jì)入19年的成本支出(借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 10萬,貸:銀行存款 10萬) 2、還是可以做以前年度損益調(diào)整(借:以前年度損益調(diào)整 10萬,貸:銀行存款 10萬) 我在18年12月計(jì)提了這筆服務(wù)費(fèi),列入了18年12月的服務(wù)成本,這次匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,如果在做年報(bào)的時(shí)候按上述第一種方式就需要做調(diào)增補(bǔ)繳稅款,如果按上述第二種方式做了以前年度損益調(diào)整,年報(bào)中是否可以不用調(diào)整?
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2019-05-07
請(qǐng)問,如果7月有筆利息忘了做,現(xiàn)在還能回頭調(diào)賬嗎? 本月就和9月的計(jì)提數(shù)放在一起算是嗎?還是單做一筆補(bǔ)提的呢? 老師 補(bǔ)交上年的增值稅和所得稅 計(jì)入以前年度損益調(diào)整 所產(chǎn)生的滯納金 計(jì)入營業(yè)外支出,請(qǐng)問這個(gè)營業(yè)外支出算是去年的?還是今年的?計(jì)入今年 那么到明年匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)滯納金還要調(diào)增補(bǔ)交所得稅嗎?
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2016-10-08
請(qǐng)問去年開票當(dāng)時(shí)就確認(rèn)了收入,今年7月退回部分款項(xiàng)沒有紅沖發(fā)票,直接沖減以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入可以嗎
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2023-12-06
上年度附加稅優(yōu)惠退稅,借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整;再借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表不平怎么辦
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2019-06-06
我在年初的時(shí)候調(diào)整了公司的賬目,然后有個(gè)“以前年度損益調(diào)整”的會(huì)計(jì)科目,最后導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤不一致
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2019-07-15
老師,5月份匯算清繳補(bǔ)繳稅款并做分錄,借:以前年度損益調(diào)整 4000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元,貸:銀行存款 4000元 后結(jié)轉(zhuǎn),,5月資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表的起初未分配利潤+利潤表的期末凈利潤啦,咋回事呢
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2018-11-09