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企業(yè)同時(shí)銷售硬件和軟件,軟件享受即征即退,增值稅申報(bào)表即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額第12欄應(yīng)該怎么填?是否要根據(jù)硬件的銷售收入來(lái)按比例分?jǐn)偅?/span>
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2020-05-08
請(qǐng)問(wèn) 外貿(mào)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù),應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置?謝謝!
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2020-02-22
增值稅申報(bào)表中(一)按適用稅率征稅銷售額是填(不含稅銷售產(chǎn)品的收入)是嗎?其中:應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么?
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2018-08-18
工商年報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報(bào)表的本年累計(jì)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字?
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2021-03-12
我們19年11月份開(kāi)了一張出口貨物的普通發(fā)票,當(dāng)月申報(bào)稅時(shí)對(duì)這筆款申報(bào)了出口減免,今年2月份又把發(fā)票作廢重新開(kāi)過(guò)了,金額不變,我需要作廢19年11月份的增值稅申報(bào)表嗎
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2020-03-16
剛剛在填一般納稅人增值稅申報(bào)表,本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000,這個(gè)5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅,這是什么問(wèn)題造成的?
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2017-04-11
老師,企業(yè)所得稅B類申報(bào)表,收入總額就填寫這個(gè)季度開(kāi)票總額,就是增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)金額是吧
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2020-10-22
老師好,福利費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,我在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上選擇了不抵扣勾選,那不抵扣勾選的這個(gè)發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報(bào)表的哪里顯示?
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2021-03-04
增值稅申報(bào)表上的金額比發(fā)票上的金額多出了2分錢 ,增值稅上是簡(jiǎn)易征收的稅額 使用稅率征收的稅額,兩者相加的時(shí)候不是保留兩位數(shù)相加而是加完后再保留兩位數(shù),這樣才有2分錢的差異,這種情況是怎么處理?
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2016-11-04
你好老師!建筑工程公司有個(gè)異地跨省的項(xiàng)目,這個(gè)外省要求當(dāng)月開(kāi)票次月預(yù)交,在次月1~15號(hào)預(yù)交,這種情況本月2月開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng),還是按7個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)賬稅額呢還是按9個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額呢?那次月3月份預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)能去抵扣2月的增值稅申報(bào)表的稅額嗎?
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2021-02-02
1月份給客戶開(kāi)了6萬(wàn)裝修服務(wù)的發(fā)票,稅率是11%,在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷售額?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?這要如何來(lái)填?是否6萬(wàn)全部進(jìn)應(yīng)稅勞務(wù)來(lái)填?
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2018-02-05
,謝老師,外貿(mào)出口企業(yè)的進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額(后續(xù)全額退稅的),增值稅申報(bào)表怎么填寫,要填幾個(gè)表
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2018-12-17
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào),是不是每季度都要填寫:財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅報(bào)表,增值稅報(bào)表
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2017-03-30
增值稅申報(bào)表附表-減免稅明細(xì)表的免稅額的銷售收入是按含稅銷售收入填寫嗎
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2018-06-12
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報(bào)表的表一,為什么要把銷售收入填在“開(kāi)具其他發(fā)票”的“銷售額”那一欄,而不填在“開(kāi)具稅控增值稅專用發(fā)票”那一欄?
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2017-08-11
老師,在1月份有比需要交納的增值稅500元,在2月份扣款成功,2月份根據(jù)銀行做了筆:借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅500,貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢?
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2019-10-05
您好,個(gè)體工商戶季銷售額30萬(wàn)以下,2020年二季度按1%的稅率開(kāi)普票22750元,在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填22750元,那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎?
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2020-07-06
預(yù)收一年租金50萬(wàn),一次性開(kāi)具發(fā)票,入賬為借銀行,貸預(yù)收,貸應(yīng)交增值稅,之后每月確認(rèn)收入,借預(yù)收,貸收入。請(qǐng)問(wèn)在收到租金的當(dāng)月,為增值稅納稅義務(wù)時(shí)間,那么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),收入和增值稅額不匹配,怎么辦?
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2019-12-16
老師,我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)累計(jì)銷售額+增值稅納稅申報(bào)表(一般人)累計(jì)銷售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷售額,會(huì)有問(wèn)題嗎?還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷售額加到一般納稅人申報(bào)表中?
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2022-03-21
老師你好,主體是私募管理人(小規(guī)模),發(fā)布一只證券投資基金,已募集資金開(kāi)展投資活動(dòng),截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表,主要數(shù)據(jù):不含稅銷售額30萬(wàn)以下,需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度,是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎? 2.30萬(wàn)以下的收入免征增值稅,不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第10欄,則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入(不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第1欄),應(yīng)如何填寫申報(bào)表?
1/1021
2020-04-13