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老師好!1.本月需要繳納增值稅,增值稅是否需要計(jì)提,分錄如何做? 2.本月如果不上增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng))是否還要填0申報(bào)
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2020-02-27
小規(guī)模納稅人,有筆收入500,應(yīng)交增值稅15,那填企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入是填500,還是填485呢?
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2019-03-19
旅游公司申報(bào)時(shí)增值稅怎么填寫(xiě),附表上應(yīng)該填寫(xiě)利潤(rùn)表上哪個(gè)數(shù)字,主表上應(yīng)該怎么填
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2019-01-08
經(jīng)濟(jì)普查表需要填應(yīng)交增值稅,是填科目余額的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額,還是填余額
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2019-02-22
"我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問(wèn)題購(gòu)買(mǎi)方要求全額退貨,由于該發(fā)/票已認(rèn)證抵扣,購(gòu)買(mǎi)方按規(guī)定填開(kāi)了《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)/票信息表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認(rèn)為部分退貨,請(qǐng)問(wèn)是否可依舊購(gòu)買(mǎi)方按全額填開(kāi)的《信息表》開(kāi)具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)/票? "
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2017-06-01
服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問(wèn)題:代開(kāi)了15萬(wàn)的專(zhuān)票,開(kāi)了14萬(wàn)普票,附列資料一應(yīng)稅銷(xiāo)售額是填15萬(wàn)還是29萬(wàn)
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2019-10-15
選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在填報(bào)所得稅和增值稅的時(shí)候,填的報(bào)表有變化嗎
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2017-03-06
這月有出口銷(xiāo)售額,退稅系統(tǒng)里沒(méi)錄過(guò),則增值稅主表里要填嗎?填哪幾欄?
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2017-03-15
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表怎么填,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明,怎樣分析填寫(xiě)?
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2016-07-15
老師好,小規(guī)模申報(bào)增值稅可以直接按1%填寫(xiě),還是先填寫(xiě)3%然后減2%呢
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2020-10-22
老師,利潤(rùn)表里面的城市維護(hù)建設(shè)稅是不是就是根據(jù)填的增值稅來(lái)填呢
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2019-10-18
老師,我交的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,報(bào)表填的時(shí)候,少填了0.01那咋辦啊,對(duì)不上了
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2020-07-20
黃色的代碼和名稱(chēng)填什么,增值稅小規(guī)模納稅人3%減按1%后報(bào)表怎么填
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2020-04-05
本期已預(yù)交了增值稅附加費(fèi),在填寫(xiě)附加費(fèi)申報(bào)表為何填不了已繳稅額?
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2019-01-12
老師 有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教 比如本月紅沖10.02 本月藍(lán)字10.01填寫(xiě)增值稅報(bào)表怎么填
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2020-10-30
房地產(chǎn)公司出售的商鋪,填預(yù)征土地增值稅表時(shí) 是填非普通住宅還是填其他類(lèi)型房地產(chǎn)?
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2019-02-27
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專(zhuān)用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
老師 增值稅申報(bào)的時(shí)候贈(zèng)送貨物給另一家公司不是視同銷(xiāo)售嗎 那增值稅相應(yīng)的增值稅是在我圈出來(lái)的這個(gè)地方填列嗎
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2018-06-08
齊老師,您好! 9月份我補(bǔ)開(kāi)了去年對(duì)方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專(zhuān)票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)票,稅率原來(lái)都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個(gè)月的實(shí)際增值稅減少。請(qǐng)問(wèn)這月增值稅如何正確申報(bào)?謝謝您!
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2019-10-04
小規(guī)模納稅人,不開(kāi)票收入也計(jì)提增值稅,不是不開(kāi)票季度不超9萬(wàn)不納稅嗎,稅務(wù)局給扣稅了,是和我填的增值稅納稅申報(bào)表有關(guān)嗎,本期免稅額284.33,開(kāi)的專(zhuān)票繳納稅款是127.06,預(yù)交稅款是127.06,本期補(bǔ)退稅款是157.27,這樣填的,
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2018-07-08