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自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
小規(guī)模納稅人自開增值稅專用發(fā)票,開4萬專票,開5萬普票,那規(guī)定銷售額10萬內(nèi)免繳增值稅,最后是要繳多少增值稅?
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2019-09-18
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率17%,將持有的面值為32萬元的未到期、不帶息銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓,取得一批材料驗(yàn)收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5.1萬元,其余款項(xiàng)以銀行存款支付。 要求編制甲公司上述交易事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄(稅率17%)
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2019-04-18
公司2017年銷售汽車,2018年不作了,剩余一輛10多萬的車一直在賬上,本月稅務(wù)局讓自查2018年之前的賬,我們就把這輛車轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),已補(bǔ)增值稅及附加稅和f滯納金,稅款所屬期2018年12月份,現(xiàn)在咋做分錄。
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2019-08-30
老師您好,一般納稅人籌建期買了金稅盤,但是專票沒有認(rèn)證抵扣,請問增值稅申報(bào)時(shí)需要填報(bào)金稅盤金額嗎?
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2022-03-06
某電器商城為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年2月,該商場舉行促銷活動(dòng),規(guī)定顧客購物滿100元積10分,不足100元部分不積分,積分可在1年內(nèi)兌換成與積分相等金額的商品。一顧客購買了7910元的筆記本,含增值稅,該筆記本成本為5400元,預(yù)計(jì)該顧客將在有效期內(nèi)兌換所有積分,不考慮其他因素,則商城銷售該筆記本時(shí)應(yīng)確認(rèn)的收入是多少元?
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2020-06-02
一次性收取的租金企業(yè)所得稅在租賃期內(nèi),分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入,增值稅應(yīng)當(dāng)在收到預(yù)收款當(dāng)天一次性繳納增值稅,那如兩者如做分錄呢
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2021-04-30
老師? 我問下我公司買了兩輛車,近期沒有收入,如果要認(rèn)證車的發(fā)票,會(huì)形成增值稅留底,但是我先不想讓退,我做賬的時(shí)候可不可以做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),等到后期再認(rèn)證
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2022-11-03
9月開3個(gè)點(diǎn)的差額票,交增值稅了扣款了,,10月份紅沖9月的,10到12開得5個(gè)點(diǎn)的差額票,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接沖減9月的增值稅做的賬,但是報(bào)增值稅主表跟增值稅附列出問題了,報(bào)不上,這樣做帳對嗎,填表時(shí)都不會(huì)填了,增值稅附列,9個(gè)點(diǎn)那有期初有余額,主表9月的收入還在本年累計(jì)3個(gè)點(diǎn)那列
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2017-01-13
題目中說增值稅是多少但沒說已收到增值稅發(fā)票什么的 是交增值稅還是沒交
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2020-02-22
甲公司為增值稅一般納稅人。該公司于2019年2月6日,開出一張面值為56 500元、 期限5個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票給乙公司,用以采購一批材料,材料已收到,增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6 500元。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-29
進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報(bào)附表2,26欄,本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請抵扣?
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2019-07-12
老師您好,11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
老師您好,11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-12-31
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0???
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2019-02-15
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是不是本期銷項(xiàng)稅額減上期留底再減本期進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?
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2021-05-04
老師您好!我是小規(guī)模納稅人,請問:我當(dāng)期開有專票和普票,普票金額季度未超30萬,報(bào)增值稅時(shí)是不是只有專票納稅
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2019-10-09
哪些增值稅發(fā)票不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣
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2015-12-11
小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票 增值稅怎么處理
1/653
2017-04-05
增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵扣增值稅會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-12