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視同銷售的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 還是 借管理費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
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2022-02-22
交社保不計(jì)提直接交納,借:管費(fèi)貸:現(xiàn)金(銀存),可以?
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2019-02-19
3月份支付3月份租金和物業(yè)管理費(fèi),2月底做賬時(shí)要計(jì)提3月份租金和物業(yè)管理費(fèi)嗎?
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2019-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師,稅金減免沖減管理費(fèi),導(dǎo)致管理費(fèi)余額本月為負(fù)數(shù),可以嗎?
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2020-04-17
請(qǐng)問(wèn)老師 基金管理人收到管理費(fèi) 和超額收益 怎么入賬 分錄怎么做
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2019-05-21
老師你好,之前做了一筆這樣的分錄補(bǔ)提6-7月份租金 存貨(原值) 22,400.00 補(bǔ)提6-7月份租金 管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)-租金 8,323.20 補(bǔ)提6-7月份租金 管理費(fèi)用 租金 10,892.80 補(bǔ)提6-7月份租金 其他應(yīng)付款 41,616.00 現(xiàn)在收到27232的增值稅專票,需要紅字沖減后再做賬還是
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2016-10-08
庫(kù)存現(xiàn)金賬面金額過(guò)高,怎么處理?
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2018-09-21
老師好,建廠期間計(jì)提和發(fā)放工資是: 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 發(fā)放: 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)嗎?老師, 如不對(duì),應(yīng)怎么做分錄? 我是就手,弄不清了。
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2019-10-02
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),辦公室裝修,對(duì)方開(kāi)來(lái)的板材普票上金額為1113元,但我方實(shí)際付款為1000元,那么入賬時(shí),直接記:借:管理費(fèi)-裝修費(fèi) 1000元 貸:銀行存款 1000元,這樣可以不?還是要把裝修費(fèi)以1113元入賬呢?
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2022-08-08
公司是一家超市,除按聯(lián)營(yíng)商的月銷售額收取一定比率的扣點(diǎn)外,還向聯(lián)營(yíng)商收取經(jīng)營(yíng)管理費(fèi),及合同保證金和柜臺(tái)押金,保證金和押金在聯(lián)營(yíng)商退場(chǎng)時(shí)全部退還,這些收費(fèi)是否需要交稅。
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2017-05-25
金稅盤開(kāi)票一般管理員名字設(shè)置為法人名稱可以嗎?還是要其他人員姓名
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2019-01-18
金稅盤開(kāi)票軟件用戶名只顯示管理員,并且無(wú)法更改,也沒(méi)法登錄(顯示用戶名或密碼錯(cuò)誤,密碼是對(duì)的)
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2021-07-19
金稅盤誰(shuí)購(gòu)買的發(fā)票是不是就自動(dòng)認(rèn)定誰(shuí)是管理員
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2019-11-23
老師好,請(qǐng)問(wèn)存貨盤盈為什么計(jì)入管理費(fèi)用不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?我對(duì)于計(jì)入管理費(fèi)用的理解哪里有誤差嗎?謝謝
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2021-04-29
實(shí)收資本以現(xiàn)金入賬,沒(méi)存銀行,專管員認(rèn)為現(xiàn)金入賬不行,何解?
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2019-11-13
補(bǔ)記18年費(fèi)用,借未分配1萬(wàn)貸現(xiàn)金1萬(wàn),年報(bào)資產(chǎn)表貨幣資金-1萬(wàn)未分配-萬(wàn),年報(bào)利潤(rùn)表管理費(fèi)用+1萬(wàn),利潤(rùn)總額-1萬(wàn),年報(bào)申報(bào)表A100000表管理費(fèi)用+1萬(wàn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)-1萬(wàn),這樣處理正確嗎
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2019-04-27
企業(yè)籌建期間的印花稅現(xiàn)在是計(jì)入管理費(fèi)用的印花稅還是稅金及附加呢
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2018-03-01
2017年8月申報(bào)表中抵扣發(fā)票1張,已抵稅額為1653.43,當(dāng)期賬中,已抵稅額為1244.96,兩者差額為:408.47,后發(fā)現(xiàn)稅額為1653.43的發(fā)票疑似丟失,因?yàn)?017年8月入賬的發(fā)票(稅額為1244.96)不是我們公司的,當(dāng)期分錄為:借管理費(fèi)用 7323.28 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)1244.96 貸:應(yīng)付賬款-某公司 8568.24。現(xiàn)在想辦法找到了稅額為1653.43發(fā)票的復(fù)印件,解答下該怎么做賬?
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2019-03-15
17.12月購(gòu)辦公用品 ,12月 做賬 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 -增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:現(xiàn)金 ?,F(xiàn)在發(fā)票開(kāi)成普票 現(xiàn)在如何調(diào)賬做分錄?
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2018-03-27
老師,房產(chǎn)稅和土地稅是要借管理費(fèi)用,還是借稅金及附加科目
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2020-01-11