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在輔助生產(chǎn)車間完工產(chǎn)品入庫或勞務(wù)分配時(shí),下列科目可能借記的有( )。 A 、“輔助生產(chǎn)成本”科目 B 、“原材料”科目 C 、“應(yīng)付職工薪酬”科目 D 、“在建工程”科目 輔助生產(chǎn)車間可能對在建工程或其他輔助生產(chǎn)車間的材料或設(shè)備進(jìn)行修理修配。因此 “在建工程”、輔助生產(chǎn)成本“可能借記。應(yīng)付職工薪酬”科目我不確定。請問老師,此題應(yīng)該選什么?(多選題)謝謝!
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2020-12-24
#提問#公司自建一個(gè)商貿(mào)城,從老板名下另一個(gè)公司運(yùn)過來的材料,不用付款,有收據(jù),內(nèi)賬的話,借:在建工程 貸:工程物資 工程完工后,貸方如何核銷
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2020-03-17
請問一下,張三,2月份吃了20天的員工餐,20*15=300元,這300元是以福利的形式,是福利待遇,不是把這部分轉(zhuǎn)化為錢,是福利待遇,實(shí)際,員工三餐也掏錢,單位給補(bǔ)貼一部分早餐1元,午餐2元,晚餐1元這種形式補(bǔ)貼。這個(gè)費(fèi)用不是應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)里面嗎,但是我們?nèi)耸逻@邊,把該費(fèi)用放在研發(fā)里面去計(jì)算了,財(cái)務(wù)這邊也按照這樣去操作了。我們是在項(xiàng)目上面,報(bào)總公司那邊的。當(dāng)月總工時(shí)與研發(fā)工時(shí)的核算依據(jù)在哪里呢
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2025-04-16
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬是填期末余額嗎,還是本期貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù),假如前四月工資合計(jì)12000已計(jì)提沒發(fā)放,職工本月請假,本月未計(jì)提但已發(fā)放上月3000,其余暫未發(fā)放,那就是期初12000+本期0-本期已發(fā)放上月3000=9000,請問應(yīng)付職工薪酬的在資產(chǎn)負(fù)債表中是填-3000還是9000
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2024-12-26
每月發(fā)工資用對公支付寶直接發(fā) 不網(wǎng)對公賬戶里轉(zhuǎn)了可以嗎?
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2018-09-21
老師 員工培訓(xùn)費(fèi)沒有發(fā)票的分錄是怎么樣的呀 計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-職工福利 等發(fā)票到的時(shí)候再轉(zhuǎn)入費(fèi)用嗎
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2022-04-16
你好,老師,個(gè)體工商戶有開戶許可證嗎?走公賬付款給個(gè)體工商戶怎么走賬
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2020-06-19
應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)的不一致有沒有關(guān)系,我們有勞務(wù)成本-職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬,這部分應(yīng)付職工薪酬一直也沒有發(fā),每個(gè)月按工資表計(jì)提的,就沒有申報(bào)個(gè)稅,不一致會有什么問題嗎
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2025-01-14
預(yù)估機(jī)械租用費(fèi)用 借:工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款*** 發(fā)票回來后怎么做會計(jì)分錄 借:應(yīng)付賬款*** 貸:工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi) 按發(fā)票入賬 借:工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款***
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2017-11-30
我們銷售及安裝行業(yè),算成本的時(shí)候可以都算在主營業(yè)務(wù)成本里面嗎?不用生產(chǎn)成本科目 計(jì)提工資 借:主營業(yè)務(wù)成本帶應(yīng)付職工薪酬。 付工資 借:應(yīng)付職工薪酬 帶銀行存款
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2016-09-20
單位給員工提供午餐,購買的菜開具的發(fā)票是可以入帳的吧?分錄如下: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金,這么做對嗎?
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2019-01-08
老師好:A付了10萬給B公司,包含工程和報(bào)批費(fèi),B開了10萬發(fā)票給A。B找C做工程,工程款5萬,工程款由B支付給C,但C只能開發(fā)票給A。那B支付給C的5萬怎么做賬?
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2021-12-27
請問應(yīng)付工資借方余額剩下204881.25元代表什么意思,是多發(fā)的工資嗎,但是應(yīng)付工資下面的明細(xì),如社保什么的余額我都已經(jīng)轉(zhuǎn)到費(fèi)用了,為啥總科目應(yīng)付工資還有余額?
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2019-08-01
您好老師,計(jì)提福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 100 進(jìn)項(xiàng)稅 30 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 130;支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 130 貸:銀行存款 130,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)的會計(jì)分錄呢?
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2023-07-17
關(guān)于應(yīng)付職工薪酬,計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用-工資 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 中間差了一個(gè)稅費(fèi) 這樣不就平不了了
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2021-12-30
建筑企業(yè),付材料費(fèi),是不是先借:預(yù)付賬款 袋:銀行存款,等發(fā)票回來,借工程施工-合同成本-材料費(fèi) 袋:預(yù)付賬款?還是可以直接做借工程施工_合同成本-材料費(fèi) 袋銀行存款
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2019-07-22
老師,請問去年多入賬的應(yīng)付賬款,今年還未付,調(diào)整分錄怎么做呢? 去年做的分錄是 借:工程施工-機(jī)械費(fèi),貸:應(yīng)付賬款,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-機(jī)械費(fèi)
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2022-01-07
假如總包商收到1億的工程款,總包給勞務(wù)分包商支付8000萬,勞務(wù)分包商支付給包工頭5000萬,包工頭支付給農(nóng)民工3000萬,請問選擇差額征收的方式,包工頭需要按多少工程款在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅?
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2021-10-21
老師,我們公司給員工買的工服,上夠1年班,就退回工服押金300元,請問我這樣做分錄對嗎?購入 借管理費(fèi)用—福利費(fèi)貸現(xiàn)金,發(fā)工資: 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 后面退錢了,在借:其他應(yīng)付款—工服貸:現(xiàn)金
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2021-01-05
員工福利費(fèi),或者公司承擔(dān)的社保費(fèi),我是做的借;管理費(fèi)用——管理人員職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付員工福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi),我借方都是管理費(fèi)用——管理費(fèi)人員職工薪酬這樣做是對的嗎
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2019-06-06