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老師你好,請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是在銷售方還是收購方寫本單位呢? 我們是購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品只能開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(普票咯)?
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2022-03-23
老師,第2季度銷售收入合作方7月初才做結(jié)算(根據(jù)銷售額比例算收入),收入不確定顧發(fā)票未開,6月賬務(wù)處理和7月初納稅申報(bào)怎么做呢?
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2023-06-25
因?yàn)樾∑髽I(yè)增值稅減按1%的政策,報(bào)稅時(shí)表格填寫問題: (1)第10列的免稅銷售額是用1%稅率算還是3%稅率算(開發(fā)票是按照1%開的) (2)第18列的數(shù)=10列的數(shù)*3%對(duì)嗎? (3)因第1列沒有數(shù)字,不用填減免稅申報(bào)表吧?
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2020-07-06
開的專票,銷售額不超過3萬,交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
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2017-04-17
一般人本月有一張銷項(xiàng)票含稅額是150,稅率是3%,會(huì)計(jì)讓按17%報(bào)稅,是應(yīng)該150/1.17這樣算出不含稅銷售額嗎?還是用不含稅額*0.17算出稅額呢
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2017-05-12
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒超過30萬 雖然是按照1%開票的 季報(bào)增值稅時(shí)還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對(duì)嗎?就不根據(jù)我實(shí)際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請(qǐng)問要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
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2022-04-15
請(qǐng)問老師,小規(guī)模酒店1月專票、普票都開了3%和1%稅率的發(fā)票,我等到3月季報(bào)時(shí),可以按照不含稅銷售額的2%來倒擠優(yōu)惠的部分嗎?一月就超45萬收入了。
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2022-02-14
我去國稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報(bào)增值稅了,你幫我看看怎么報(bào),不含稅銷售額是53281.56
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2017-10-24
小規(guī)模自行開具的發(fā)票不含稅銷售額不是應(yīng)該填在免稅那一欄次嗎?
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2019-10-11
藍(lán)票己經(jīng)認(rèn)證,因發(fā)生部分退貨,購買方申請(qǐng)了紅字信息表,銷售方銷售額小于購方開出的紅字信息表數(shù)額,那么銷售方該如何開具紅字發(fā)票,謝謝!
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2019-04-25
我公司有個(gè)銷售兼安裝工程,我公司業(yè)務(wù)范圍有鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn),銷售,安裝,那么這個(gè)合同價(jià)款我要分別開銷售和安裝發(fā)票,還是統(tǒng)一都開安裝發(fā)票呢
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2016-10-31
自產(chǎn)委托加工貨物用于投資,分配無償贈(zèng)送,購進(jìn)的貨物用于集體福利視同于銷售,這個(gè)銷售額是不是納稅申報(bào)時(shí)填入未開票發(fā)票銷售額的那一欄
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2020-05-30
本月購入產(chǎn)品開票銷售出去了,但是沒有及時(shí)收到對(duì)方發(fā)票入庫,又不想暫估庫存商品入賬的情況下可以本月不做銷售成本在次月做此筆銷售成本嗎
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2019-02-18
我們公司是生產(chǎn)橋架的,銷售橋架并協(xié)助安裝,這個(gè)安裝費(fèi)的發(fā)票可以和銷售貨物的發(fā)票一起開嗎?貨物銷售13%的增值稅,安裝應(yīng)該是9%的增值稅吧?
1/1007
2022-11-03
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開具專票,本月購買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退回商品,購買方已抵扣發(fā)票,是不是由購買方申請(qǐng)紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
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2021-09-14
老師,18年5月稅率從17%降到16%,我4月做了未開票銷售134.19,7月份開發(fā)票,增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報(bào),賬上沒去沖原來的未開票銷售,導(dǎo)致利潤表上的銷售額跟增值稅申報(bào)表上的銷售額差了1034.19,現(xiàn)在做年報(bào)要怎么調(diào)整?
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2019-05-20
請(qǐng)問老師,我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,大多數(shù)商品是零售給個(gè)人的,銷售時(shí)都沒有開發(fā)票給顧客,這樣的話開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的銷售額是不是就不完整了?抵扣的時(shí)候把沒開票的銷售額加在一起報(bào)就行是吧?還是怎么操作比較好
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2022-08-06
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
1/491
2020-04-11
小規(guī)模,一個(gè)季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
2/879
2018-01-15