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3月就免抄稅了嗎?不是的話,好久免呢?
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2019-03-01
餐飲企業(yè)承包學(xué)校食堂免不免增值稅
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2023-12-22
2020年1月,小規(guī)模出口生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品23噸,單價(jià)1550美元/噸,總金額35650美元,采購(gòu)原料25000公斤,單價(jià)6.68元,采購(gòu)金額為167000元,不得免征和抵抗的進(jìn)項(xiàng)稅怎么算?允許抵抗的進(jìn)項(xiàng)稅怎么算?應(yīng)收退稅額怎么算?
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2020-07-06
請(qǐng)問(wèn)送蔬菜和肉類的供應(yīng)商開具的普票,稅率一欄顯示“免稅”字樣,一般納稅人在收到這樣的普票時(shí)是否可以憑票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?如果可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在報(bào)稅時(shí)是不是填寫在何處?
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2021-06-12
收到出口貨物運(yùn)費(fèi)發(fā)票,賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,這個(gè)轉(zhuǎn)出金額填列在增值稅附表二的哪一項(xiàng)比較合適,是第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”還是第23欄“其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”?
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2018-01-02
老師,想我一下普票一個(gè)月免稅額度是多少?
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2019-12-19
咨詢免稅期間要不要成本票?
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2020-03-28
申報(bào)19欄次本期免稅額什么填
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2022-01-13
老師,這個(gè)地方的免稅額自己不出也填不進(jìn)去,怎么弄
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2019-04-11
開票,免稅額開超了怎么計(jì)稅
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2019-06-25
一個(gè)季度免稅額度是10萬(wàn) 開超了會(huì)怎樣
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2019-09-21
老師,這個(gè)月我們公司來(lái)了個(gè)新員工,他的至本期累計(jì)免稅額為0還是25000
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2019-05-13
#提問(wèn)#老師我填14550可是報(bào)表里出來(lái)的免稅額不是450怎么是436.5
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2019-07-11
本月公司購(gòu)買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 820 貸:現(xiàn)金820同時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用820(本月有留底額)或者,這個(gè)分錄與第一個(gè)分錄同時(shí)做對(duì)嗎?如果用抵減稅額抵減時(shí)的分錄怎么做?
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2017-05-28
當(dāng)月交增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,分錄如何做?這280全額抵扣.報(bào)國(guó)稅的時(shí)候填寫表四和減免明細(xì),由于本月進(jìn)項(xiàng)稅很多,不需要繳費(fèi),也不需要抵扣那么表中本期實(shí)際遞減稅額填0,分錄有何變化?需要抵扣時(shí)又該如何做分錄?這3個(gè)問(wèn)題
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2018-10-11
金稅盤年服務(wù)費(fèi),可以在申報(bào)增值稅的時(shí)候全額抵扣 去年我們公司因?yàn)樵鲋刀悳p免沒(méi)有繳納過(guò)增值稅,所以沒(méi)有抵扣 今年又付了一次,金稅盤的年服務(wù)費(fèi) 那我第四季度申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,去年和今年的服務(wù)費(fèi)可以一起抵扣增值稅嗎??
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2019-11-27
老師咨詢個(gè)問(wèn)題,我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務(wù)費(fèi)我已記入管理費(fèi)用,但是公司目前業(yè)務(wù)少,不需要抵扣,我剛剛咨詢稅務(wù)局回復(fù)說(shuō)本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底,那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過(guò)的汽車 (如果說(shuō)不是一般納稅人銷售自己使用過(guò)的汽車,改為其個(gè)人銷售自己使用過(guò)得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來(lái)抵扣過(guò)就要按17%交稅,原來(lái)沒(méi)有抵扣過(guò),按百分之2%來(lái)征收就可以),為什么原來(lái)沒(méi)有抵扣過(guò)按2%來(lái)征收稅
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2018-05-09
1)該月按適用稅率計(jì)稅銷售額100萬(wàn)元:(2)該應(yīng)稅貨物銷售額為100萬(wàn)元:(3)該月購(gòu)進(jìn)原材料金額共50萬(wàn)元(發(fā)票均已認(rèn)證且已按13%稅率進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬(wàn)元:假設(shè)未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用) 項(xiàng) 目 欄次 一般項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì) 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應(yīng)稅貨物銷售 2 () 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷售額 4 (二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務(wù)銷售額 10 稅款計(jì)算 銷項(xiàng)稅額 11 ( ) 進(jìn)項(xiàng)稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進(jìn)項(xiàng)稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應(yīng)退稅有 15 編輯 適應(yīng)屏幕 格式轉(zhuǎn)換
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2022-04-11
小規(guī)模之前是一個(gè)季度九萬(wàn)以內(nèi)免稅,現(xiàn)在出來(lái)的新規(guī)定是一個(gè)季度三十萬(wàn)以內(nèi)免稅的嗎,這個(gè)免稅的范圍是只免增值稅嗎,附加稅也是跟著免是嗎
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2019-03-07