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本月公司購買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費用-辦公費 820 貸:現(xiàn)金820同時:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
當月交增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280元,分錄如何做?這280全額抵扣.報國稅的時候填寫表四和減免明細,由于本月進項稅很多,不需要繳費,也不需要抵扣那么表中本期實際遞減稅額填0,分錄有何變化?需要抵扣時又該如何做分錄?這3個問題
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2018-10-11
金稅盤年服務(wù)費,可以在申報增值稅的時候全額抵扣 去年我們公司因為增值稅減免沒有繳納過增值稅,所以沒有抵扣 今年又付了一次,金稅盤的年服務(wù)費 那我第四季度申報繳納增值稅的時候,去年和今年的服務(wù)費可以一起抵扣增值稅嗎??
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2019-11-27
老師咨詢個問題,我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務(wù)費我已記入管理費用,但是公司目前業(yè)務(wù)少,不需要抵扣,我剛剛咨詢稅務(wù)局回復說本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底,那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過的汽車 (如果說不是一般納稅人銷售自己使用過的汽車,改為其個人銷售自己使用過得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來抵扣過就要按17%交稅,原來沒有抵扣過,按百分之2%來征收就可以),為什么原來沒有抵扣過按2%來征收稅
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2018-05-09
老師我們是免增值稅的,取得專票是勾選抵扣再轉(zhuǎn)出還是可以直接勾選不抵扣?本月我有一張發(fā)票金額200多我做了勾選不抵扣,申報表上讀取的進項數(shù)據(jù)顯示在了附表二26、27行,但提示這兩行是一般納稅人輔導期和出口企業(yè)才填的,那我要從新勾選抵扣再做進項轉(zhuǎn)出嗎?
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2020-06-11
老師好,小規(guī)模,教育附加沒超45,免不免
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2021-10-18
股息,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免稅的嗎?是免哪個稅?
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2022-07-29
減免性質(zhì)代碼錄入時減免額應大于0
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2020-01-14
免稅企業(yè)是不是什么稅都一起免了呢
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2018-10-13
林木企業(yè)免增值稅,還免企業(yè)所得稅嗎
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2018-01-14
小規(guī)模開專票的水利建設(shè)基金免不免
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2020-07-14
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
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2022-04-06
銷售飼料是免稅嗎?還是生產(chǎn)飼料免稅?
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2021-11-25
小規(guī)模之前是一個季度九萬以內(nèi)免稅,現(xiàn)在出來的新規(guī)定是一個季度三十萬以內(nèi)免稅的嗎,這個免稅的范圍是只免增值稅嗎,附加稅也是跟著免是嗎
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2019-03-07
銷售免稅飼料企業(yè),是否要購進免稅農(nóng)產(chǎn)品初加工(進項發(fā)票是否要是免稅農(nóng)產(chǎn)品)才能免稅同問是否必須要是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品初加工成飼料才能免稅
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2021-10-14
增值稅申報時,如果進項稅大于銷項,我稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當期填入嗎,填入后是不是使得留抵金額增加,還是說一定得銷項大于進項時填入《增值稅減免稅申報明細表》實際抵減欄
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2019-01-08
2018年直接按發(fā)票金額100萬(免稅苗木發(fā)票) 做的成本,現(xiàn)在項目告訴這些苗木發(fā)票要抵扣,這個分錄該怎么調(diào)整做賬?跨年調(diào)整有沒有問題?現(xiàn)在抵扣是9% 還是10%(公司是建筑業(yè)一般納稅人)
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2019-04-10
老師,請教一個問題,我1月做出口退稅,因為沒有進項留底,所以,退稅額為0,免抵額是197.55,那么,我會計分錄寫:借:應繳稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應納稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 ?
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2023-02-15
我們是一家工程公司,有園林綠化項目,向苗木種植公司購買樹苗,對方開給我公司的是增值稅普通發(fā)票,開出的是免稅稅率,我想問,我公司收到此票是否可以抵扣?如果可以,按幾個點抵?
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2019-09-24