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免稅企業(yè)是不是什么稅都一起免了呢
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2018-10-13
林木企業(yè)免增值稅,還免企業(yè)所得稅嗎
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2018-01-14
小規(guī)模開專票的水利建設(shè)基金免不免
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2020-07-14
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
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2022-04-06
銷售飼料是免稅嗎?還是生產(chǎn)飼料免稅?
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2021-11-25
本月公司購買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費用-辦公費 820 貸:現(xiàn)金820同時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
當(dāng)月交增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280元,分錄如何做?這280全額抵扣.報國稅的時候填寫表四和減免明細,由于本月進項稅很多,不需要繳費,也不需要抵扣那么表中本期實際遞減稅額填0,分錄有何變化?需要抵扣時又該如何做分錄?這3個問題
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2018-10-11
金稅盤年服務(wù)費,可以在申報增值稅的時候全額抵扣 去年我們公司因為增值稅減免沒有繳納過增值稅,所以沒有抵扣 今年又付了一次,金稅盤的年服務(wù)費 那我第四季度申報繳納增值稅的時候,去年和今年的服務(wù)費可以一起抵扣增值稅嗎??
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2019-11-27
老師咨詢個問題,我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務(wù)費我已記入管理費用,但是公司目前業(yè)務(wù)少,不需要抵扣,我剛剛咨詢稅務(wù)局回復(fù)說本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底,那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過的汽車 (如果說不是一般納稅人銷售自己使用過的汽車,改為其個人銷售自己使用過得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來抵扣過就要按17%交稅,原來沒有抵扣過,按百分之2%來征收就可以),為什么原來沒有抵扣過按2%來征收稅
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2018-05-09
小規(guī)模之前是一個季度九萬以內(nèi)免稅,現(xiàn)在出來的新規(guī)定是一個季度三十萬以內(nèi)免稅的嗎,這個免稅的范圍是只免增值稅嗎,附加稅也是跟著免是嗎
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2019-03-07
銷售免稅飼料企業(yè),是否要購進免稅農(nóng)產(chǎn)品初加工(進項發(fā)票是否要是免稅農(nóng)產(chǎn)品)才能免稅同問是否必須要是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品初加工成飼料才能免稅
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2021-10-14
公司開出一張稅率為“免稅”的機動車銷售發(fā)票,發(fā)票合計金額為17000元,稅額為0,申報《增值稅減免稅——免稅項目》時,免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
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2018-08-08
1)該月按適用稅率計稅銷售額100萬元:(2)該應(yīng)稅貨物銷售額為100萬元:(3)該月購進原材料金額共50萬元(發(fā)票均已認證且已按13%稅率進行進項抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬元:假設(shè)未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費申報表。 增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) 項 目 欄次 一般項目 本月數(shù) 本年累計 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應(yīng)稅貨物銷售 2 () 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷售額 4 (二)按簡易辦法計稅銷售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務(wù)銷售額 10 稅款計算 銷項稅額 11 ( ) 進項稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進項稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應(yīng)退稅有 15 編輯 適應(yīng)屏幕 格式轉(zhuǎn)換
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2022-04-11
關(guān)于教育費減免,企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)減免 減免的稅款記入 營業(yè)外收入-減免稅款 這個營業(yè)外收入-減免稅款 需要加到利潤總額計征企業(yè)所得稅嗎
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2018-09-19
金融公司,減免稅怎么做會計分錄? 減免稅相關(guān)的發(fā)票需要認證嗎? 關(guān)于減免稅,需要轉(zhuǎn)出嗎? 關(guān)于減免稅,需要交稅嗎? 關(guān)于減免稅,怎么計算當(dāng)期應(yīng)繳納稅額
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2019-10-15
購進稅控盤的費用是全額減免,這個減免的時間是在需要交增值稅的時候做減免嗎?還是購進的當(dāng)月就可以做減免,在增值稅申報的時候就直接減免?
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2018-12-18
我們公司是小規(guī)模納稅人,平常都是季度開票金額低于30萬免交增值稅,買了稅控盤和服務(wù)費共480可以全額抵減增值稅但是還未用于抵減,請問去稅務(wù)大廳代開增值稅專用發(fā)票時可以用這480元稅控盤費用直接抵扣代開專票時的增值稅嗎?
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2019-12-23
老師。小規(guī)模免稅收入 那個減免稅申報明細表選 哪項?
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2022-07-14
《增值稅減免申報表》的填法:1)7月份購買的稅控設(shè)備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個季度要繳納稅款時才抵減,假如下個季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12