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一個季度免稅額度是10萬 開超了會怎樣
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2019-09-21
老師,這個月我們公司來了個新員工,他的至本期累計免稅額為0還是25000
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2019-05-13
#提問#老師我填14550可是報表里出來的免稅額不是450怎么是436.5
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2019-07-11
請教老師,免租期是不是房產(chǎn)稅 企業(yè)所得稅都不免,只免增值稅?謝謝老師
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2021-11-10
跨境服務免增值稅的項目免企業(yè)所得稅嗎?如果免,有具體的文件依據(jù)嗎?
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2019-07-27
合作社有免稅的有不免稅的,分開核算不免稅的還適用季度30萬政策嗎?
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2019-03-27
:老師,開得免稅產(chǎn)品超過45萬也是全額納稅嗎?45萬包含免稅和不免稅的
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2022-01-15
養(yǎng)魚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社是不是屬于免稅的?如果免稅具體免哪些稅呢?
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2018-04-16
我是校外托管,是免稅的小微企業(yè),所得稅免嗎?如果不免,怎么計算所得稅?
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2023-03-14
二手車行業(yè)免稅企業(yè)免稅收入、減稅收入所得減免等優(yōu)惠明細表怎么填
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2019-10-24
小規(guī)模之前是一個季度九萬以內免稅,現(xiàn)在出來的新規(guī)定是一個季度三十萬以內免稅的嗎,這個免稅的范圍是只免增值稅嗎,附加稅也是跟著免是嗎
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2019-03-07
銷售免稅飼料企業(yè),是否要購進免稅農(nóng)產(chǎn)品初加工(進項發(fā)票是否要是免稅農(nóng)產(chǎn)品)才能免稅同問是否必須要是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品初加工成飼料才能免稅
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2021-10-14
本月公司購買防偽稅控設備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費用-辦公費 820 貸:現(xiàn)金820同時:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
當月交增值稅稅控系統(tǒng)技術服務費280元,分錄如何做?這280全額抵扣.報國稅的時候填寫表四和減免明細,由于本月進項稅很多,不需要繳費,也不需要抵扣那么表中本期實際遞減稅額填0,分錄有何變化?需要抵扣時又該如何做分錄?這3個問題
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2018-10-11
金稅盤年服務費,可以在申報增值稅的時候全額抵扣 去年我們公司因為增值稅減免沒有繳納過增值稅,所以沒有抵扣 今年又付了一次,金稅盤的年服務費 那我第四季度申報繳納增值稅的時候,去年和今年的服務費可以一起抵扣增值稅嗎??
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2019-11-27
老師咨詢個問題,我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務費我已記入管理費用,但是公司目前業(yè)務少,不需要抵扣,我剛剛咨詢稅務局回復說本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底,那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過的汽車 (如果說不是一般納稅人銷售自己使用過的汽車,改為其個人銷售自己使用過得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來抵扣過就要按17%交稅,原來沒有抵扣過,按百分之2%來征收就可以),為什么原來沒有抵扣過按2%來征收稅
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2018-05-09
老師我們是免增值稅的,取得專票是勾選抵扣再轉出還是可以直接勾選不抵扣?本月我有一張發(fā)票金額200多我做了勾選不抵扣,申報表上讀取的進項數(shù)據(jù)顯示在了附表二26、27行,但提示這兩行是一般納稅人輔導期和出口企業(yè)才填的,那我要從新勾選抵扣再做進項轉出嗎?
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2020-06-11
1)該月按適用稅率計稅銷售額100萬元:(2)該應稅貨物銷售額為100萬元:(3)該月購進原材料金額共50萬元(發(fā)票均已認證且已按13%稅率進行進項抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬元:假設未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費申報表。 增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) 項 目 欄次 一般項目 本月數(shù) 本年累計 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應稅貨物銷售 2 () 應稅勞務銷售額 3 納稅檢查調整的銷售額 4 (二)按簡易辦法計稅銷售額 5 其中:納稅檢查調整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務銷售額 10 稅款計算 銷項稅額 11 ( ) 進項稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進項稅顏轉 14 免、抵、遇應退稅有 15 編輯 適應屏幕 格式轉換
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2022-04-11
老師好,小規(guī)模,教育附加沒超45,免不免
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2021-10-18