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請(qǐng)教老師:1.如果收到發(fā)票,比如分錄 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13,貸:銀行100, 2.發(fā)票認(rèn)證時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13,3.如果發(fā)現(xiàn)這筆不符合抵扣條件,需轉(zhuǎn)出,分錄借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13,請(qǐng)問(wèn)老師每一筆是否正確?或有無(wú)簡(jiǎn)便方法? 其次,賬面期末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否等于當(dāng)月申報(bào)增值稅期末留抵稅額?
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2020-06-10
老師,監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)(價(jià)值23萬(wàn))是入無(wú)形資產(chǎn)還是固定資產(chǎn)?
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2016-08-18
去年12月開(kāi)錯(cuò)一張銷售發(fā)票,忘在電腦里作廢,增值稅已交,因?yàn)橐獩_紅,帳上就沒(méi)做收入,今年一月重新開(kāi)了一張正確的金額一樣的發(fā)票,并將去年錯(cuò)票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣,這個(gè)月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了,現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改?
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2019-09-07
老師您好,我這邊接到專管員電話,讓我更改2020年一季度附加稅申報(bào)表,以前申報(bào)的時(shí)候是按預(yù)交的增值稅報(bào)的附加稅,所以是錯(cuò)的,預(yù)交的增值稅是1561.96,附加稅是54.67,實(shí)際需要交納的增值稅是1417.8,然后對(duì)應(yīng)的附加稅是49.63,相當(dāng)于交多了需要退稅5.04元,請(qǐng)問(wèn)在報(bào)表上怎么更改,數(shù)字怎么填
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2021-12-28
老師,您好,我們企業(yè)是營(yíng)改增小規(guī)模納稅人,上月開(kāi)具了10.3萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的話增值稅是3000元,還可以通過(guò)增加成本費(fèi)用等抵減一部分嗎?
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2015-01-18
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這樣子借方有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理?
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2020-07-21
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額兩個(gè)科目 都是和進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅一樣轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎? 然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是嗎?
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2019-02-22
月末應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)5000,銷項(xiàng)稅6000。我是這么做的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅6000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5000 這樣對(duì)嗎這樣未交增值稅余額就是1000,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅就平了
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2017-02-28
老師,新公司首次開(kāi)票;進(jìn)項(xiàng)有留底月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?
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2024-04-12
增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅有余額嗎,月未借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅月未以上兩個(gè)分錄都要做嗎?
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2018-07-23
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和增值稅銷項(xiàng)稅每月月末用做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2022-03-17
增值稅下設(shè)的未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么轉(zhuǎn)的,如何理解?
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2017-03-10
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有什么區(qū)別?
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2018-08-03
增值稅申報(bào)表的增值稅和資產(chǎn)負(fù)債表的增值稅不相符,怎么調(diào)整
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2020-05-15
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 為什么最后還要加“——未交增值稅”?
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2018-09-15
請(qǐng)問(wèn):什么是實(shí)繳增值稅?實(shí)繳增值稅與進(jìn)口增值稅的區(qū)別是什么?
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2015-11-20
老師,服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和繳納增值稅分錄
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2019-11-26
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅先借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。 待認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅?
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2020-01-28
1、怎么知道自己公司所在行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率? 2、另外,一個(gè)新公司申報(bào)企業(yè)所得稅,前幾年是一直申報(bào)負(fù)數(shù),直到專管員警示之后,再調(diào)增利潤(rùn),適當(dāng)繳納一些。然后接下去繼續(xù)負(fù)申報(bào)嗎?
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2021-12-14
4.3日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日,從華信工廠購(gòu)入印村料801t,每吃200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款 支付 6.6日,從新民工廠購(gòu)入乙材料50噸, 無(wú)啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日,從前進(jìn)工廠購(gòu)買(mǎi)丙材料2000千克, 每一克 20元. 增值稅稅 Le不(金的),我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)(按材料的買(mǎi)價(jià)分配運(yùn)費(fèi)),取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29