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是不是用補充登記法的時候,記賬憑證中的文字和少記金額都用藍筆更正就算完成,用紅字更正法沖銷多記金額時,用紅字填寫新的記賬憑證,并用紅字沖銷多記金額,就算更正完成,不用在用藍筆寫了,但假如一萬寫成10萬,用紅字沖銷了10萬,是不還得用藍筆寫一萬,但如果沖銷的是九萬,就直接用紅字填寫新的記賬憑證,并用紅字沖銷多記金額,不用再用藍筆寫就算更正完成了,是嗎?老師
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2018-04-08
老師,增值稅專用發(fā)票第三聯(lián)發(fā)票聯(lián),上面被購貨方不小心影印上了好多字,還能用嗎?
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2021-08-20
銷售1500件電子出版物給某單位,不含稅售價500元/件,開具了增值稅專用發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)部分電子出版物存在質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商支付給該單位折讓5萬元(含稅),按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 這個計算和分錄怎么做?
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2022-11-28
銷項負數(shù)發(fā)票下載對方的紅字發(fā)票信息表上沒有地址電話、開戶行信息怎么辦?
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2017-01-12
老師我想請問一下,我們公司上個月收到購買方開具的紅字發(fā)票信息表,開具了一張銷項負數(shù)發(fā)票,本月收到對方告知那張銷項負數(shù)發(fā)票有誤,是對方信息表填開錯誤,現(xiàn)在對方已經(jīng)抵扣了,要求我們開一張相同金額的藍字發(fā)票沖那張負數(shù)發(fā)票,然后再開一張正確的,請問可以這樣操作嗎?
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2023-08-03
老師,我公司購入120萬設(shè)備,先與對方公司協(xié)商完畢,進行退貨,對方已經(jīng)開出120萬增值稅專用發(fā)票,我們也已經(jīng)認證抵扣,請問我現(xiàn)在開紅字申請單,要怎么操作?
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2016-12-05
12月開錯了一張增值稅專用發(fā)票,1月才發(fā)現(xiàn),對方?jīng)]有認證,1月繼續(xù)開具一張紅字發(fā)票沖紅,請問12月的申報和稅款怎么處理,公司還沒有正常運營,一直都是零申報
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2020-01-12
老師您好 我公司19年12月購買了一臺身份證與識別閱讀器 1萬元 收到增值稅專用發(fā)票 我公司 已經(jīng)抵扣 款未付 現(xiàn)在收到銷售方的紅字發(fā)票如何寫分錄
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2020-07-22
我司在4月收到供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票,已認證,供應(yīng)商私自作廢5月開了紅字發(fā)票,又重新開具了正確的新發(fā)票,已認證。想知道這種情況下收到紅字發(fā)票相應(yīng)的賬務(wù)和稅務(wù)該怎么處理?非常感謝~~
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2018-06-07
1月份開的增值稅專用發(fā)票,清單上稅率搞錯,有一兩條5%稅率,2月份將此份發(fā)票做紅字,開出紅字發(fā)票,現(xiàn)在申報2月份增值稅采集銷項稅發(fā)票后,填主表時為何紅字的那份發(fā)票變成是免稅的?
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2017-03-07
老師,請問如果客戶退回增值稅專用發(fā)票時還沒有認證進項稅,已經(jīng)超過了180天,我們還能開紅字發(fā)票嗎)
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2016-11-23
費用報銷財務(wù)審核是出納簽字還是會計簽字
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2018-08-22
附表二紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額申報時未填寫如何辦
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2019-05-08
老師,這里紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,是不是意思,退貨供應(yīng)商開來的負數(shù)進項票
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2020-03-22
老師你好,我方:購買方取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了進項稅,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤需要退回,現(xiàn)在紅字信息表是哪一方開?紅字發(fā)票是哪一方開?還有跨越的普票也要退回,以做帳,怎樣處理?
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2021-10-19
老師這個數(shù)是不是填入申報表欄時紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 里
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2019-12-06
自來水公司,2017年12月份開出了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在客戶要更改公司名稱需要重新開具,可以開紅字發(fā)票嗎?賬務(wù)怎么處理。
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2018-11-03
開具增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票,可以只沖紅部分金額嗎?比如說之前開給客戶一張8萬元發(fā)票,實際發(fā)貨75000元,相當于多開了5000元發(fā)票,那現(xiàn)在可以只申請開具一張5000元的紅字發(fā)票給客戶嗎?還是要先申請開具一張8萬元的紅字發(fā)票,再重開一張75000元的紅字發(fā)票呢?
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2017-11-27
我本月的進項大于銷賬,前期也有留底20萬的進賬票 今天報稅有個進項轉(zhuǎn)出8000(明細是紅字專用發(fā)票信息表注明進項稅額),申報時為什么這個8000要交稅?
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2019-08-01
7月份開1000元的增值稅專用發(fā)票給客戶 8月份這1000元的稅申報完了 客戶沒有認證這1000元發(fā)票 然后說金額有錯 我們8月份就開了紅字發(fā)票1000 請問我8月已經(jīng)報了7月份那1000元發(fā)票的稅怎么辦?1000元是我假設(shè)的 請問這個發(fā)票匯總表我怎么報稅啊 沒見過這樣的 以往實際銷售金額都是正數(shù) 銷售金額就看實際銷售金額正數(shù) 這個是負數(shù)怎么辦 怎么報
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2016-09-01