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老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應交稅費-應交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
怎么調賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖, 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預繳增值稅合計500萬元,在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請問:在申報6月份的稅費的時候預繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預繳的500萬元的增值稅抵減】、預收房款產(chǎn)生的預繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預繳的預繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預繳增值稅為什么到月末還要轉到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
小規(guī)模納稅企業(yè),交的稅控服務費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應扣1622.01我做兩步分錄借:應交稅費~應交增值稅103.22 貸:管理費用103.22借:應交稅費~應交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01您看對嗎
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2019-02-23
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
老師,當月進項大于銷項,分錄為借 應交稅費 銷項 應交稅費 應交增值稅 留底稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項,是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務35 結轉增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
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2016-10-23
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當期不用交稅。我當月做賬的時候,應交稅費—應交增值稅怎么結轉呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應交稅費應交增值稅明細科目的邏輯關系是怎么樣的,學堂這邊有的學習下嗎??
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2019-04-17
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動化設備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費,發(fā)票開具內容為現(xiàn)代服務,稅率6%,這個可以享受免交增值稅么?增值稅申報表應該填列,主表以及副表
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2020-12-09
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應交稅金-進項稅額--應交增值稅 貸:銀行存款 等認證了是不是做 借:應交稅金--進項稅轉出---應交增值稅 貸: 應交稅金-進項稅額--應交增值稅
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2017-11-03
調整應交稅費–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應交稅費–應交增值稅全部結轉到營業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調整,貸:應交稅費–未交增值稅?
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2020-06-10
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補交呢?
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2016-10-18
上月多計提增值稅,實繳增值稅沒錯,造成上月未見增值稅貸方有余額,下個月沖回,借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉入未交增值稅嗎?還是說應該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應交預繳增值稅轉入未交增值稅,那如果我本月進項加預繳剛好抵扣銷項,不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會計分錄時候,應交增值稅額應該是1%記還是3%
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2023-04-12
老師,購買低值易耗品,不用交增值稅嗎
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2016-04-19
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉到增值稅轉出未交增值稅?
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2020-04-07