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老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時候,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
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2019-04-17
老師,當(dāng)月進項大于銷項,分錄為借 應(yīng)交稅費 銷項 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項,是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
應(yīng)交稅費為負數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費為繳納,負數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
上月多計提增值稅,實繳增值稅沒錯,造成上月未見增值稅貸方有余額,下個月沖回,借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進項加預(yù)繳剛好抵扣銷項,不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會計分錄時候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 等認證了是不是做 借:應(yīng)交稅金--進項稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸: 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅?
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2020-06-10
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補交呢?
1/1110
2016-10-18
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
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2016-10-23
請教一下,老師,如果銷項>進項稅額 做一筆借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 還需要做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應(yīng)交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 (有的科目是簡單寫的)
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2017-10-16
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
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2021-04-07
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費,未交增稅那嗎,這樣會不會復(fù)印記了,科目匯總表應(yīng)交稅費如何登記啊
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2019-09-10
老師,購買低值易耗品,不用交增值稅嗎
1/1194
2016-04-19
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交,工程地點不在本地,在本省外市,稅務(wù)管這個叫外建安。請問:12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
1/1084
2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認收入 和 *確認增值稅的時點,怎么判定??? 1收到甲方的結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務(wù)收入~工程 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項稅額 2開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動化設(shè)備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費,發(fā)票開具內(nèi)容為現(xiàn)代服務(wù),稅率6%,這個可以享受免交增值稅么?增值稅申報表應(yīng)該填列,主表以及副表
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2020-12-09