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鄒老師,您好!麻煩請教下,退回工資的會計分錄怎么寫。原先計提的該怎么處理。我之前做的分錄是計提 借:管理費用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:銀行100 現(xiàn)在退回了50 我的分錄是借:管理費用-50 貸:應(yīng)付職工薪酬-50 借:銀行存款50貸應(yīng)付職工薪酬50 這樣做對嗎
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2019-06-27
借;管理費用等科目 其他應(yīng)收款(個人負擔社保部分) 貸;應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 計提工資 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)發(fā)金額) 計提社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分 貸;其他應(yīng)付款-社保個人部分 支付工資 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款(實發(fā)數(shù)) 繳納時 借;其他應(yīng)付款-社保個人部分
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2015-10-31
是這樣,我們公司領(lǐng)導(dǎo)在另一個企業(yè)兼職,對方企業(yè)要付報酬的,但我們領(lǐng)導(dǎo)不可以得這份報酬,需要交回公司。我想問是對方企業(yè)是將領(lǐng)導(dǎo)人員兼職報酬直接劃給我們公司還是先付給個人,個人再交加公司?(我認為先付個人,個人要多交稅的 .)公司收到這份報酬如何進行賬務(wù)處理?謝謝老師
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2022-05-23
關(guān)于社保的會計處理 (1)計提社保時 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費用(公司承擔) (2)從工資中代扣代繳社保時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費用(個人承擔) (3)實際繳納社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費 貸:銀行存款等 請問老師,以上會計分錄處理正確嗎?
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2021-09-03
你好,計提社保的時候,借記管理費用,貸記應(yīng)付職工薪酬-社保。但是我們公司沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目,可以在應(yīng)付工資下設(shè)二級科目-社保嗎?你好,計提社保的時候,借記管理費用,貸記應(yīng)付職工薪酬-社保。但是我們公司沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目,可以在應(yīng)付工資下設(shè)二級科目-社保嗎?
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2019-04-29
勞務(wù)報酬什么情況下交增值稅 什么情況下不交增值稅?
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2018-06-07
老師問一下個體工商戶如果雇員工的話交的工資薪酬個人所得稅,如是不雇人只是自己干呢,需要交個人薪酬所得稅嗎
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2020-05-17
廣告公司,借生產(chǎn)成本,工人工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本,對嗎
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2019-04-10
直接從應(yīng)付薪酬的數(shù)據(jù)中減去所提的個稅不行嗎?即借:費用20000貸:職工薪酬。19800貸:應(yīng)交稅金20該月實發(fā)20000,無扣發(fā)數(shù)額,應(yīng)發(fā)20000
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2018-04-08
請看c選項,計提代表貸方增加,而代扣代繳是沖減應(yīng)付職工薪酬,在借方,所以不影響應(yīng)付職工薪酬的計提,是這么理解嗎?
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2019-05-10
老師,請問一下,3月份計提了49341.6的工資,計入應(yīng)付職工薪酬科目,為什么在4月發(fā)放的時候應(yīng)付職工薪酬科目就變成了49308.27了。
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2019-04-17
如果勞務(wù)公司和個人簽的勞務(wù)合同,按勞務(wù)報酬申報,如果簽的是勞動合同,按工資申報。老師好~!勞務(wù)報酬申報是怎么申報?
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2021-11-16
老師,匯算清繳職工薪酬實際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬的借方數(shù)嗎?補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、其他這些是怎么填啊
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2020-04-21
應(yīng)付職工薪酬_職工福利費_非貨幣性福利和應(yīng)付職工薪酬_非貨幣性福利這兩個科目有什么區(qū)別,分別在什么情況下使用。
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2021-11-18
五月份的工資六月份發(fā)放,我需要在五月份計提是嗎?五月份分錄:借管理費用,貸職工薪酬,六月份借職工薪酬貸現(xiàn)金,對嗎
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2015-06-15
,匯算職工薪酬時,因為當月計提當月的工資,下月發(fā)放,導(dǎo)致職工薪酬科目借貸不平,匯算時怎么填啊,賬載金額、實際發(fā)生額
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2019-04-14
老師,你好,請問所得稅匯算清繳A104000表期間費用明細表中職工薪酬包含的是不是A105050表職工薪酬納稅調(diào)整明細表中的這幾項
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2020-04-21
老師,您好 3月計提工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款 4月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
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2022-04-12
10月份發(fā)9月份的工資,需要計提嗎? 計提 借:營業(yè)費用-工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 我這么做對嗎?
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2016-11-10
應(yīng)付職工薪酬跟個稅申報系統(tǒng)的申報金額是否要一致的 次月申報個稅,是不是次月應(yīng)付職工薪酬等于個稅系統(tǒng)的金額
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2022-04-12