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5月一部分進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證的,記 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 6月這部分發(fā)票全部認(rèn)證了,記 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。本公司是全出口企業(yè),沒有內(nèi)銷,沒有銷項(xiàng)稅額,6月這個(gè)賬要怎么處理?
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2021-07-14
老師 我公司小規(guī)模納稅人 6月份開出維修發(fā)票93805元 開的是通用機(jī)打發(fā)票 我當(dāng)時(shí)做分錄是 借 應(yīng)收賬款-XX公司 93805 貸 主營業(yè)務(wù)收入92876.3 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅928.7 這樣可以嗎,還是得改回應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
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2021-08-31
老師,建筑企業(yè)簡易計(jì)稅。我開出發(fā)票。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡易計(jì)稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
購貨時(shí);借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-外銷 1700 貸:應(yīng)付賬款--某公司11700結(jié)轉(zhuǎn)貨物成本借: 主營業(yè)務(wù)成本 10000貨:庫存商品 10000 結(jié)轉(zhuǎn)不能退稅借:主營業(yè)務(wù)成本400貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400計(jì)提出口退稅:借:其他應(yīng)收款--出口退稅款1300貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--出口退稅 1300收到退稅款的時(shí)候:借:銀行存款 1300 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅款1300借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-外銷 400
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2017-12-01
老師,購進(jìn)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 銷售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)出啊?繳納增值稅時(shí)分錄要怎么做
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2022-01-07
我公司是制造業(yè)一般納稅人,月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅,把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,對嗎?營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目里只核算城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等一些地稅嗎?如果是,我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢?
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2017-02-17
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票已做賬,本月認(rèn)證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
之前您說進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅的分錄需要做一筆沖銷分錄借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)為什么聽說:直接確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就可以,不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄不太明白
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2019-01-07
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目有余額嗎?
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2017-04-12
老師老師應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?為什么我用那個(gè)快賬軟件沒看到有這一步的?不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好,由于去年申報(bào)增值稅未填已補(bǔ)交欠稅,今年增值申報(bào)扣款時(shí)老顯示有多交稅款實(shí)際沒有多交,下月網(wǎng)上申報(bào)填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來,是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
我一家供貨商一直沒有報(bào)稅,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了,讓我吧之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,我怎么做賬,借什么科目,貸方應(yīng)該是未交交增值稅
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2020-04-22
1小題,領(lǐng)用庫存商品的增值稅不用跟著轉(zhuǎn)出,做貸記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅嗎?不是很理解
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2019-12-12
老師您好,從代理記賬接回的 賬目,年末余額:應(yīng)交稅費(fèi) -12,361.89 應(yīng)交增值稅 -4,523.69 進(jìn)項(xiàng)稅額 13,866.72 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3,890.99 銷項(xiàng)稅額 13,234.02 應(yīng)交個(gè)人所得稅 -38.69 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 -7,799.51 我年末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn),才能結(jié)平,請告訴具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝
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2020-04-22
三月份金稅盤維護(hù)費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅抵留稅額 1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1 但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn),我們公司不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么做賬呀
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2020-06-09
老師,小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開出去的增值稅普通發(fā)票不超過9萬就不用交增值稅,如果超過9萬就要全額交納,開出去的增值稅專用發(fā)票按照實(shí)際金額都要交納增值稅,印花稅按照普票和專票的合計(jì)金額交納是不是
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2018-10-25
小規(guī)模,季度收入未達(dá)到45萬,免交的增值稅需要做會計(jì)分錄嗎
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2023-03-14
查賬征收的個(gè)體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎?
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2017-01-11