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@答疑-王老師 在報名時間內嗎?
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2018-11-18
稅務會計有疑問 求老師解答
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2020-04-26
老師,我可以加你的答疑群嗎
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2019-12-27
請老師解答圖文疑問下現(xiàn)在
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2019-07-06
在嗎,我想問問習題如何答疑
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2020-03-13
要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計算回答問題。(1)計算業(yè)務(1)應調整的應納稅所得額。(2)計算業(yè)務(2)應調整的應納稅所得額。(3)計算業(yè)務(3)應調整的應納稅所得額。(4)計算業(yè)務(4)應調整的應納稅所得額。(5)計算業(yè)務(5)應調整的應納稅所得額。(6)計算該企業(yè)2019年應納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-30
個人所得稅匯算清繳
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2019-02-14
@答疑-張老師(702433146) 只有一個CA,象u盤一樣的,沒有金穗盤,每個月報了個稅,還用清卡嗎?
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2019-06-10
我們單位現(xiàn)在在申請注銷,然后稅務局給了我們“企業(yè)所得稅納稅申報審核表”和“中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表”,請問老師審核表里的稅款所屬期間填什么至什么呢?清算所得稅申報表中的“清算期間”又該填什么呢?謝謝老師。
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2018-05-25
17年年底開出去200萬的票沒成本票,4季度要多預交企業(yè)所得稅,如果18年2月份收成本票,匯算清繳之前能用成本票調17的賬嗎?主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎?
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2017-12-13
年后進行匯算清繳 還需要補交企業(yè)所得稅 應該如何做憑證?
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2019-01-04
外地預交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風險提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤表指的是哪個報表,是財務年報嗎,可是我財務年報已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預繳表有關系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤,我現(xiàn)在調增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯,現(xiàn)在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風險提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個風險提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時候,可以退稅?分錄怎么寫?
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因為上季度多繳稅款,2017年應退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請問怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除,因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準備在匯算清繳時一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因,這個該怎么寫呢
2/1119
2022-11-09
請老師解答圖文的疑問謝謝
1/265
2019-06-21
有又賴小明老師的答疑群嗎
0/12
2022-04-20
請問怎么進林老師的答疑群
1/173
2020-11-18