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為什么收到的增值稅費(fèi)用計增加啊?收到增值稅費(fèi)不是減少了應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2019-01-27
屬于營改增免增值稅醫(yī)療服務(wù)行業(yè)小規(guī)模企業(yè),免增值稅已在稅務(wù)大廳備案,開具增值稅發(fā)票的稅率是選3%還是免稅率?
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2017-06-01
銀行利息收入免增增值稅吧
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2018-02-24
10月份預(yù)繳增值稅19377.22元,11月申報時增值稅稅額為3725.86元,11月份實(shí)際未繳納增值稅,只繳納了附加稅。我的所有賬務(wù)處理如下: 10月份 預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 19377.22 貸:銀行存款 19377.22 月末時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19377.22 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅19377.22 計提時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8756.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8756.98 請問我的10月份賬務(wù)處理是否正確,11月份該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-12-24
請問從德國進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅、稅點(diǎn)怎么算?海關(guān)會給單位開增值稅發(fā)票嗎? 進(jìn)口增值稅專用繳款書是用來抵稅的嗎? 沒接觸過進(jìn)口業(yè)務(wù),現(xiàn)在一下有點(diǎn)蒙。
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2016-09-21
:(1)購進(jìn)降壓藥原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為100萬元;支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為1.5萬元。(2)購進(jìn)免稅藥原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48萬元;支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.8萬元。(3)銷售降壓藥800箱,取得含增值稅價款960萬元,沒收逾期未退還包裝箱押金22.6萬元。(4)將10箱自產(chǎn)的新型降壓藥贈送給某醫(yī)院臨床使用,成本3.2萬元/箱,無同類藥品銷售價格。(5)銷售降糖藥400箱,其中300箱不含增值稅單價為1.4萬元/箱,100箱不含增值稅單價為1.5萬元/箱。已知:降壓藥、降糖藥增值稅為13%,成本利潤率為10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素回答下列問題。(1)計算甲制藥廠當(dāng)月銷售降壓藥增值稅銷項(xiàng)稅額(2)
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2023-11-13
增值稅發(fā)票可以增加多少行
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2019-06-05
交增增值稅46000怎么算出收入
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2019-04-10
老師,麻煩幫忙看一下,我們上個月報稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄寫得有沒有問題,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,代表留底,是不是就不用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了
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2019-08-13
1月的海關(guān)進(jìn)口繳款書,在1月16日顯示比對相符,但是在增值稅申報表附表二及總表里面沒有這部分的進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)金額。然后在發(fā)票平臺采集里面重新錄入顯示第四聯(lián)已經(jīng)存在。這個怎么處理???
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2020-02-27
#提問#,老師,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-06-24
8月份有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅都是待抵扣的,8月末增值稅計提時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 3800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3800 這樣處理對嗎
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2017-11-07
建筑行業(yè)需要預(yù)繳增值稅和所得稅嗎,預(yù)交的增值稅是看預(yù)收工程來算的嗎,這個月預(yù)繳了增值稅,下個月開了發(fā)票,是不是就可以抵預(yù)繳的增值稅了
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2019-03-27
10月份增值稅265576.85元,11月份留抵215465 .03元,12月份增值稅30849.43元,1月份增值稅0元,3月1日進(jìn)行抵減尚余欠繳金額為50111.82 這個月怎么填寫增值稅主表
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2022-03-11
請問老師,上期有留抵稅,當(dāng)時做的賬是,借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1000 現(xiàn)在要計提增值稅分錄該怎么做呢?
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2021-03-24
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經(jīng)交的增值稅,記到借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經(jīng)交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 袋:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個月繳納了,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎
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2018-12-05
增值稅購進(jìn)扣稅法對增值額納稅,但是生產(chǎn)過程的工資薪金也沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那不也是成本嗎,整體增值部分就沒有那么多了,不是多繳納增值稅了嗎
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2021-04-19
增值稅免稅政策:出口環(huán)節(jié)的增值稅是免征的,但是增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是不退的,另外增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣,請問為什么不退也不讓抵扣呢?
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2020-02-10
王老師,算增值稅的稅負(fù)的時候,是1-12月的已申報增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢? 如果算已經(jīng)繳納的增值稅,那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06