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金稅盤費(fèi)用820元抵減時(shí),借:應(yīng)交稅金 820 貸:管理費(fèi)用820 月末這個(gè)管理費(fèi)用科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-05-04
請問,我作為基金管理人管理的一只股權(quán)基金進(jìn)行了股票投資,現(xiàn)投資人申請贖回,我作為管理人對股票進(jìn)行了減持行為,那么我作為管理人是否對這個(gè)基金進(jìn)行增值稅及附加以及印花稅的代扣代繳? 基金是否產(chǎn)生增值稅?
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2019-04-18
實(shí)收資本以現(xiàn)金入賬,沒存銀行,專管員認(rèn)為現(xiàn)金入賬不行,何解?
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2019-11-13
庫存現(xiàn)金賬面金額過高,怎么處理?
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2018-09-21
公司是基金管理人,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是幫別人管理資金,比如:A公司委托B公司管理100萬元的資金,后來這個(gè)100萬元經(jīng)過B公司管理之后變更了150萬元,B公司把150萬元還給A公司后,這個(gè)賬怎么平呢?
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2019-01-11
基金管理公司的賬務(wù)一般是怎么處理的?
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2017-11-24
老師好,建廠期間計(jì)提和發(fā)放工資是: 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 發(fā)放: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 貸:庫存現(xiàn)金 對嗎?老師, 如不對,應(yīng)怎么做分錄? 我是就手,弄不清了。
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2019-10-02
老師 科目余額表里面管理費(fèi)用本年累計(jì)金額怎么和利潤表里面的管理費(fèi)用金額不一致
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2020-05-06
老師,公司收到股東投資款,然后從銀行存款提到庫存現(xiàn)金上200萬,公司太小,沒有出納,老板自己在管錢,可能是把錢用到其他地方了,這樣一來,庫存現(xiàn)金上這么多余額,我該如何處理?
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2020-04-30
老師企業(yè)加工生產(chǎn)的存貨在停工期間固定資產(chǎn)日常修理費(fèi)計(jì)入存貨成本,為啥不是管理費(fèi)用中
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2025-06-13
存貨盤盈在經(jīng)批準(zhǔn)之后的賬務(wù)處理為借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用 可是管理費(fèi)用不是都是記在借方的嗎?我不是很明白
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2016-11-21
有一筆差旅費(fèi)報(bào)銷,發(fā)票金額含稅740,稅額41.89。但是只能報(bào)600,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。分錄是(借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅41.89 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出7.92)。請問老師這樣做分錄對嗎,還有就是我不清楚只報(bào)600元,600是填在管理費(fèi)用,還是銀行存款,轉(zhuǎn)出的7.92,應(yīng)該在管理費(fèi)用那里減掉,還是在銀行存款這里增加呢
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2019-08-07
老師,您好,存貨盤盈沖減管理費(fèi)用,在產(chǎn)品屬于企業(yè)的存貨,此題怎么錯了呢
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2019-05-10
周轉(zhuǎn)資金,該計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2019-01-31
您好,老師,請問,辦公室裝修,對方開來的板材普票上金額為1113元,但我方實(shí)際付款為1000元,那么入賬時(shí),直接記:借:管理費(fèi)-裝修費(fèi) 1000元 貸:銀行存款 1000元,這樣可以不?還是要把裝修費(fèi)以1113元入賬呢?
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2022-08-08
公司購買的香煙和酒用來公司吃飯招待客戶用的,內(nèi)賬:那購進(jìn)時(shí)做:借:庫存商品 貸:銀行存款 用掉時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果老板自己拿進(jìn)來的香煙 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 這樣做合理嗎?以前老會計(jì)是直接做管理費(fèi)用,用掉時(shí)就管理費(fèi)用一借一貸對沖,哪個(gè)比較好?
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2017-04-01
您好老師!管理費(fèi)用率=管理費(fèi)用除以主營業(yè)務(wù)收入乘以100%,管理費(fèi)用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
上月管理費(fèi)用暫估,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付帳款-暫估 ,這個(gè)月發(fā)生管理費(fèi)用 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行/現(xiàn)金。對嗎?
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2018-04-26
老師您好: 公司購買商品用于員工福利,購買時(shí) 借:庫存商品 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或現(xiàn)金或應(yīng)付賬款 發(fā)放時(shí) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對嗎?
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2019-07-03
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 抵減稅額是直接在購買完做賬嗎?還是要在納稅申報(bào)時(shí)候抵減
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2019-08-21