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你好,老師,我們公司在裝修,我們需要給個(gè)體工商戶付款30萬(wàn),但是個(gè)體工商戶沒有對(duì)公賬號(hào),我們可以打在法人卡里嗎?個(gè)體工商戶要給我們開發(fā)票的
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2021-04-27
公司所有發(fā)生的職工福利費(fèi),都要并入應(yīng)付職工薪酬計(jì)算個(gè)稅嗎
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2022-04-14
工程款發(fā)票回來(lái)了,沖預(yù)付帳款分錄怎么編?
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2018-07-12
老師,做了這么一筆分錄后,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就變成負(fù)數(shù)了89.73,分錄哪里有問題,要怎么調(diào)整
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2020-12-30
老師,您好,請(qǐng)問我們是建筑單位,現(xiàn)在要給包工頭付款用于發(fā)工資,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2016-04-14
收到的工程款發(fā)票,除了對(duì)方提供合同,還需要給付款方提供什么嗎?
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2019-09-25
公司成立半年,老板打款到公司基本戶用來(lái)發(fā)工資,這樣做借款處理的吧,借銀行,貸其他應(yīng)付-老板?
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2019-04-08
老師,我們項(xiàng)目建設(shè)廠房辦公樓,工程進(jìn)度款按實(shí)際進(jìn)度的70支付,我是借在建工程-建筑施工費(fèi),貸在建工程-預(yù)付款,這個(gè)是要求施工方開票按進(jìn)度開票還是按進(jìn)度的70也就是我們付款金額開票?
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2021-06-21
我們銷售及安裝行業(yè),算成本的時(shí)候可以都算在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎?不用生產(chǎn)成本科目 計(jì)提工資 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶應(yīng)付職工薪酬。 付工資 借:應(yīng)付職工薪酬 帶銀行存款
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2016-09-20
單位給員工提供午餐,購(gòu)買的菜開具的發(fā)票是可以入帳的吧?分錄如下: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金,這么做對(duì)嗎?
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2019-01-08
老師好:A付了10萬(wàn)給B公司,包含工程和報(bào)批費(fèi),B開了10萬(wàn)發(fā)票給A。B找C做工程,工程款5萬(wàn),工程款由B支付給C,但C只能開發(fā)票給A。那B支付給C的5萬(wàn)怎么做賬?
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2021-12-27
請(qǐng)問應(yīng)付工資借方余額剩下204881.25元代表什么意思,是多發(fā)的工資嗎,但是應(yīng)付工資下面的明細(xì),如社保什么的余額我都已經(jīng)轉(zhuǎn)到費(fèi)用了,為啥總科目應(yīng)付工資還有余額?
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2019-08-01
您好老師,計(jì)提福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 100 進(jìn)項(xiàng)稅 30 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 130;支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 130 貸:銀行存款 130,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)的會(huì)計(jì)分錄呢?
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2023-07-17
關(guān)于應(yīng)付職工薪酬,計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用-工資 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 中間差了一個(gè)稅費(fèi) 這樣不就平不了了
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2021-12-30
建筑企業(yè),付材料費(fèi),是不是先借:預(yù)付賬款 袋:銀行存款,等發(fā)票回來(lái),借工程施工-合同成本-材料費(fèi) 袋:預(yù)付賬款?還是可以直接做借工程施工_合同成本-材料費(fèi) 袋銀行存款
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2019-07-22
老師,請(qǐng)問去年多入賬的應(yīng)付賬款,今年還未付,調(diào)整分錄怎么做呢? 去年做的分錄是 借:工程施工-機(jī)械費(fèi),貸:應(yīng)付賬款,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-機(jī)械費(fèi)
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2022-01-07
做社保和工資的這個(gè)分錄對(duì)么?1、 計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保844.06 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保299.15 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1143.21交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1143.21 貸:銀行存款1143.212、 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工工資5884.91 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保299.15 應(yīng)付職工薪酬-職工工資5585
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2017-08-23
是勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人,開票給總包方,總包方幫墊付了民工工資,他們給結(jié)算的時(shí)候就把這部分工資扣除了,我們做賬的時(shí)候可以做借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸: 應(yīng)收賬款 可以這樣入賬嗎?
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2017-06-23
老師。設(shè)計(jì)公司人員工資這么做對(duì)嗎。設(shè)計(jì)人員工資計(jì)提,借:勞務(wù)成本—設(shè)計(jì)人員工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本—設(shè)計(jì)人員工資。管理人員工資,借:管理費(fèi)用—工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。
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2019-07-15
項(xiàng)目代發(fā)工資 借:其他應(yīng)收款-項(xiàng)目代發(fā)工資 貸:銀行存款 支付工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-項(xiàng)目代發(fā)工資 我是能不能這樣做分錄?
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2019-10-23