亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
1/795
2019-01-07
老師,稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
2/1930
2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對(duì)不呢?每步的分錄對(duì)嗎?  及各明細(xì)科目用得對(duì)嗎,請(qǐng)給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 170   2、購(gòu)進(jìn)物料時(shí)   借:原材料500   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85   貸:銀行存款585    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
1/694
2017-04-11
交易性金融資產(chǎn)入賬價(jià)值,增值稅算嗎
1/3746
2018-10-05
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入?
1/553
2018-07-11
營(yíng)改增出租房屋免租期增值稅怎么交
1/735
2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
1/1314
2017-05-10
建筑工程項(xiàng)目在外地已預(yù)交2%的增值稅,后面在公司開(kāi)已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方,請(qǐng)問(wèn)這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開(kāi)票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
1/3408
2020-05-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是不是收益和損失寫(xiě)反了收益是借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
1/1897
2018-04-09
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢(qián)怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí),(借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時(shí),( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時(shí)借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
3/3718
2017-06-12
問(wèn)的是國(guó)稅是定稅910,地稅的個(gè)稅怎么計(jì)算
1/424
2017-08-15
老師,請(qǐng)問(wèn)您有運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎?
2/324
2019-06-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅?比例多少
3/1176
2020-06-27
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個(gè)月有預(yù)交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個(gè)月計(jì)提附加稅的時(shí)候,您說(shuō)是按最后未交增值稅的貸方余額計(jì)提呢?還是按沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計(jì)提呢?
1/331
2019-09-29
第1次的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是貸方,但是第2次是借方,那么第3次計(jì)算出的金額是正數(shù) 但金額小于第二次的借放金額 那么是否要做分錄?如果做分錄,分錄的金額為多少?
1/291
2019-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)稅抵扣了稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi),做帳時(shí),怎么沖應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),余額怎么平
1/364
2018-11-26
本月增值稅應(yīng)交數(shù)小于預(yù)交數(shù),多出的部分可不可以下期抵扣?填表的時(shí)候應(yīng)交稅金那一欄填的是負(fù)數(shù)嗎?本期應(yīng)交增值稅為0,那么附加的城建稅和附加是不是都是0?
1/497
2017-05-09
老師你好,我想問(wèn)的是1:為什么增值稅不是\"應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”2:我做的和答案解析的模式是一樣的為什么不正確呢?
5/362
2019-08-24
未交增值稅科目應(yīng)該為多少?分錄怎么做?已交稅金稅務(wù)局同意抵扣59.37應(yīng)該在借方還是貸方?
1/282
2019-07-02
老師,我現(xiàn)在報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)為99144.1元。但是我根據(jù)我計(jì)提的會(huì)計(jì)憑證,12月份應(yīng)交增值稅及附加稅總額為100262.28元,個(gè)稅為822.67元。為什么會(huì)不上呢?
2/680
2016-01-15