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老師 計(jì)提和支付水電費(fèi)的分錄 完整的是什么 為什么要用其他應(yīng)付款核算
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2016-06-01
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢
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2022-05-17
做匯算清繳的表時(shí),職工薪酬納稅調(diào)整表里的,帳載金額和實(shí)際發(fā)生的金額,這2欄的數(shù)據(jù)都要填嗎?
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2025-03-14
請(qǐng)問老師我公司決定購(gòu)買一部分物資捐給河南災(zāi)區(qū),這樣需要視同銷售嗎?完整的會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
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2021-07-25
月末做了以前年度損益調(diào)整,在結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配之前和之后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),未分配利潤(rùn)數(shù)為什么不一樣?
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2018-08-04
未分配利潤(rùn)的期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)的期初數(shù)加凈利潤(rùn)是什么原因,差額也不是以前年度損益調(diào)整
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2021-03-31
2019年度小規(guī)模納稅人,季度營(yíng)業(yè)額未達(dá)30萬,普票免稅分錄如圖,這樣做對(duì)嗎,如果不對(duì)要怎樣調(diào)整分錄
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2020-04-21
總資產(chǎn)是5W,貨款是2W,已分配股東1W,現(xiàn)在要算資產(chǎn)多少,還有就是貨物占整個(gè)資產(chǎn)的百分之幾?怎么算?
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2024-09-09
工資有一部分是要收回來的,不能在稅前扣除,可是我賬上還沒分開,申報(bào)個(gè)稅能不能先扣除~下月在調(diào)整?
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2019-10-01
歺飲企業(yè)一般納稅人,美團(tuán)定,微信支付,刷P0S機(jī),在這業(yè)務(wù)中,應(yīng)收1300,實(shí)收1286.7元,差額部分,整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎寫?
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2019-08-21
老師年度匯算清繳時(shí),我的成本發(fā)票部分沒有到時(shí),企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整了,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎?本著調(diào)表不調(diào)賬的原則,是不是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需調(diào)整???
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫(kù)存入賬了怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫(kù)存。 就是固定資產(chǎn)價(jià)格是111111.11元,入錯(cuò)成庫(kù)存商品,18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本,還剩余額100000元,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫(kù)存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
老師您好,請(qǐng)問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎?審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的,應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)也沒調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤盈 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 或營(yíng)業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積-法定盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)老師、這個(gè)分錄對(duì)嗎?什么情況下需要交所得稅呢?法定盈余公積怎么提取?
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2018-04-02
2015年繳納印花稅時(shí),出納把科目錄入錯(cuò)誤,做成了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸:銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來,如何做分錄(未提取盈余公積)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ;借:以前年度損益調(diào)整20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 ;借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08
老師好,我公司2018年漏計(jì)銷售收入。稅務(wù)局要求補(bǔ)稅我做的分錄對(duì)不對(duì)?請(qǐng)指教。 借:現(xiàn)金,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。交增值稅城建稅等。借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:現(xiàn)金。提城建稅所得稅等。借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。注:沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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2019-12-22
公司2019年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額少抵扣,現(xiàn)在需要調(diào)整,麻煩老師幫我看看這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后把進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)賬到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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2020-02-26
今年審計(jì)后,老師給出了如下需要調(diào)整的分錄,然后在系統(tǒng)里面做了,借:以前年度損益調(diào)整 243270.30 貸:暫估應(yīng)付賬款 243270.30 16 調(diào)整函證差異及根據(jù)期末盤點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整 營(yíng)業(yè)成本 直接材料 243,270.30 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 243,270.30 之后,查清楚,該筆材料拿到供應(yīng)商哪改切,后重新拿回來,并賣出去,做了銷售和成本。 這樣是不是要把之前做的這筆審計(jì)調(diào)整給沖掉,請(qǐng)問沖掉的分錄應(yīng)該做什么,是沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛 謝謝
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2020-01-03
納稅調(diào)整增加額,工資超過多少需要調(diào)整
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2024-05-18
以前年度損益調(diào)整怎么在匯算清繳調(diào)整
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2020-04-28