公司2019年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額少抵扣,現(xiàn)在需要調(diào)整,麻煩老師幫我看看這個會計(jì)分錄對不對?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后把進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)賬到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
下雪天
于2020-02-26 10:27 發(fā)布 ??1370次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-02-26 10:29
到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這一個修改一下,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)。
相關(guān)問題討論

這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05

你好,不合適的,增值稅是負(fù)債,不影響損益的
2018-01-11 17:33:00

你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50

到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這一個修改一下,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)。
2020-02-26 10:29:07

您好!你當(dāng)時賬上面是怎么做的呢?關(guān)于這個進(jìn)項(xiàng)的分錄。
2017-06-26 14:42:17
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