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五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,現(xiàn)在做五月份的報表,需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎?圖1資產(chǎn)負債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負債表本期未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的這個未分配利潤算是19年度的嗎?
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅,做如下會計分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產(chǎn)負債表就不平了
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2019-01-14
匯算清繳前(如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月)發(fā)現(xiàn)以前遺漏費用:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存現(xiàn)金等;然后借為:利潤分配――未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整這個分錄做后是不是相當把遺漏的費用記到2061年度內(nèi)抵扣企業(yè)所得稅?
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2017-05-18
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅一般納稅人,4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金,這部分稅款(本金部分)可以直接記入今年損益中去,還是需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整期初未分配利潤呢?
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2017-05-09
是上一年的應(yīng)付賬款借方余額沒轉(zhuǎn)到下一年,借貸方不平,那要做什么會計分錄調(diào)整?那可以把應(yīng)付賬款借方余額通過什么科目來調(diào)整?就是期初建賬的時候我直接把余額塡至利潤分配未分配利潤貸方,這樣可以吧
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2022-02-23
今年5月做15年的匯算清繳,調(diào)增一筆費用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時,上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師,公司準備申請高新技術(shù)企業(yè),并需要把14-15年的部分管理費用調(diào)整到研發(fā)費用上來,現(xiàn)在要求公司修改憑證,從新申報14-15年的所得稅年報,但我不知怎么調(diào)整修改我的賬,使之管理費用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費用上?分錄怎么做?
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2016-12-27
老師,補交往期企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎?現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎? 借:應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸:銀行存款 計提時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師,下午好!想問下,一般單位審計要提供哪些資料,我剛接了賬。看到2017年12月份有審計調(diào)整的分錄,是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的,是怎么回事?12月份,應(yīng)該不是當年的,為什么是利潤分配-未分配利潤科目?老師,麻煩您指點下,謝謝!
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2018-12-17
老師,2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入,2019年3月補錄入,當時記的借,長期股權(quán)投資,貸 以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸 利潤分配,未分配利潤,現(xiàn)在這個技術(shù)入股原價退出了,我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎?
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2019-10-17
老師,我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額,以前年度計提的,現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了,我想把這個科目余額調(diào)平,這樣做分錄對嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證,涉及損益類科目,要怎么調(diào)整,調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
老師您好,請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用,借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎?審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的,應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤盈 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個分錄對嗎?什么情況下需要交所得稅呢?法定盈余公積怎么提???
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2018-04-02
請問老師我公司決定購買一部分物資捐給河南災(zāi)區(qū),這樣需要視同銷售嗎?完整的會計分錄如何做呢?
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2021-07-25
月末做了以前年度損益調(diào)整,在結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配之前和之后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,未分配利潤數(shù)為什么不一樣?
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2018-08-04
未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤是什么原因,差額也不是以前年度損益調(diào)整
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2021-03-31
2019年度小規(guī)模納稅人,季度營業(yè)額未達30萬,普票免稅分錄如圖,這樣做對嗎,如果不對要怎樣調(diào)整分錄
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2020-04-21
總資產(chǎn)是5W,貨款是2W,已分配股東1W,現(xiàn)在要算資產(chǎn)多少,還有就是貨物占整個資產(chǎn)的百分之幾?怎么算?
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2024-09-09
工資有一部分是要收回來的,不能在稅前扣除,可是我賬上還沒分開,申報個稅能不能先扣除~下月在調(diào)整?
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2019-10-01