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跨月多計(jì)管理費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者錯(cuò)計(jì)入前二個(gè)科目,本月此二個(gè)科目以結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),本月用負(fù)數(shù)更正好還是做相反分錄好,哪個(gè)更科學(xué)更好理順賬
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2018-08-27
還有就是銷(xiāo)售商品,我們銷(xiāo)售的賬特別亂,有的當(dāng)天的收入用一小部份去付了請(qǐng)人送貨的費(fèi)用,有時(shí)又拿去付了供貨商的款,有的時(shí)候是轉(zhuǎn)賬給老板,有的時(shí)候是去付了安裝的掛架,還有的是多付了錢(qián)等等,反正我們正常的分錄是借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到款是借銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,但是出現(xiàn)之前我說(shuō)的又如何做賬,而且我現(xiàn)在比較混亂的時(shí)覺(jué)得太亂,沒(méi)有頭續(xù),老師給點(diǎn)意見(jiàn)
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2017-07-31
我提問(wèn):老師:營(yíng)改增之前的收入分錄怎以處理?是交營(yíng)業(yè)稅,例:收入20000好像是免稅,借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,下面的分錄不知道怎么處理。 1分鐘前 鄒老師 注冊(cè)稅務(wù)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 45秒前 你好,營(yíng)改增之前不用計(jì)提附加稅就是了 。 請(qǐng)問(wèn):營(yíng)業(yè)稅都不用計(jì)提嗎?
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2016-10-13
公司8月之前收取了貨主2000元(稅2000?1.03乘百分之三等于58.25)借銀行存款:2000貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:1941.75,貸:應(yīng)交稅費(fèi):58.25后10月份結(jié)算不用收取這么多退200元這筆賬怎么做,季度帳已結(jié)
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2016-10-18
老師,公司舉行活動(dòng),然后贈(zèng)送了活動(dòng)方體驗(yàn)票(小孩子體驗(yàn)公司制作陶瓷啊,皮影戲這些課程)這樣做分錄對(duì)不?借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 公司主營(yíng)的就是小朋友去玩的這些體驗(yàn)課程
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2020-07-20
借:銀行存款10000 庫(kù)存現(xiàn)金-1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入... 老師借方也可以填-1000嗎?
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2020-05-30
zzz
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2019-09-25
是掛在別人公司名下修房子,但是完工主營(yíng)業(yè)務(wù)收入再2000W左右,不是說(shuō)超過(guò)100W收入是一般納稅人,這個(gè)是不是一般納稅人。
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2017-07-05
老師,沒(méi)開(kāi)票之前已經(jīng)做過(guò),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)。現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)票了,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊
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2019-11-06
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 是不是分兩步記賬分錄
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2021-11-26
14. [單選] 甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂銷(xiāo)貨合同規(guī)定:銷(xiāo)貨金額為200000元,增值稅額為34000元;乙企業(yè)先支付全部款項(xiàng)的60%,余款在貨物交付后補(bǔ)付。甲企業(yè)收到乙企業(yè)補(bǔ)付的款項(xiàng)時(shí),應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為( )A.借:銀行存款 93600 貸:預(yù)收賬款 93600B.借:銀行存款 93600 貸:應(yīng)付賬款 93600C.借:銀行存款 93600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 93600D.借:銀行存款 80000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000
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2018-01-04
老師,我想問(wèn)一下我這一天下來(lái)有洗車(chē)的收入,修車(chē)的收入,會(huì)計(jì)分錄 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—洗車(chē)XX 修車(chē)XX 這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
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2016-05-13
老師好,看病實(shí)際治療費(fèi)100元收到銀聯(lián)付款收到98元手續(xù)費(fèi)扣2元,是不是:借:銀行存款98 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)2。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
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2019-11-15
你好,老師。咨詢(xún)一下,有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要嗎
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2018-08-10
老師,這是學(xué)堂里的真賬實(shí)操,一個(gè)來(lái)自于電影院的,一個(gè)是餐飲的,我有點(diǎn)不明白,電影院那個(gè)兌換券他是沖減了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后稅的話是按實(shí)際收款來(lái)算的,餐飲那個(gè)呢,她說(shuō)視同銷(xiāo)售,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,不沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,稅就比電影院那個(gè)算起來(lái)多了,你怎么看這個(gè)業(yè)務(wù),我看著覺(jué)得是同一種類(lèi)型的業(yè)務(wù),只是一個(gè)算起來(lái)稅多,一個(gè)交的稅少
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2019-01-14
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我去年做賬做錯(cuò)了,該怎么調(diào)整。J:銀行存款 D主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)。我把銷(xiāo)項(xiàng)稅計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面了,請(qǐng)問(wèn)一下該怎么處理,謝謝
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2020-01-11
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模從4月開(kāi)始免增值稅,這個(gè)賬怎么做?借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,嗎?這個(gè)借貸金額是價(jià)稅分離還是全部都是公司收入?
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2022-04-07
老師你好!有現(xiàn)金折扣時(shí),會(huì)計(jì)分錄是不是要這樣做? 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2019-10-16
課堂實(shí)操里4S車(chē)?yán)?,有一個(gè)實(shí)務(wù),向客戶(hù)贈(zèng)送修理工時(shí)優(yōu)惠券,會(huì)計(jì)處理是:借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸預(yù)計(jì)負(fù)債,那么想問(wèn)一下,當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),是否應(yīng)該是借預(yù)計(jì)負(fù)債 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。當(dāng)年終對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如果有客戶(hù)并沒(méi)有來(lái)店使用該券,也就是提前計(jì)提的銷(xiāo)售費(fèi)用并沒(méi)有發(fā)生,是否應(yīng)該做一紅沖分錄:借銷(xiāo)售費(fèi)用紅字,貸預(yù)計(jì)負(fù)債紅字
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2016-11-18
老師,問(wèn)下銷(xiāo)售時(shí)做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)收到承兌匯票該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-12