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以前年度多確認的收入怎么調(diào)整?
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2020-02-20
以前年度虧損,2016年度盈利100萬,其中政府撥款150萬,請問這樣要交所得稅嗎
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2017-01-14
你好!老師,以前年度虧損27萬多,19年交了一些所得稅。如果避免退稅的話19年年報要怎么調(diào)這些虧損啊?謝謝!
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2020-06-05
企業(yè)以前年度虧損,今年實現(xiàn)盈利,所得稅可彌補,還需要做所得稅計提分錄處理嗎,分錄怎么做呢
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2019-01-14
老師,填寫3月份所得稅A類報表,第8行擬補以前年度虧損,為什么數(shù)字老師跳成零???
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2016-04-07
調(diào)整17年現(xiàn)金 應(yīng)付賬款 要通過以前年度損益調(diào)整
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2019-05-21
我們單位去年9月銷售貨物,給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對方?jīng)]有認證,考慮到發(fā)票認證時間快到了,購貨方給退回來讓紅沖掉,以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄:借:原材料-彩鋼板126483.08 貸:以前年度損益調(diào)整 126483.08 借:以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸:應(yīng)交稅費—增值稅(銷項)-21502.12 貸:現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對嗎?謝謝!
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2017-03-31
老師 請問去年的稅控盤續(xù)費480做賬錯誤,而且發(fā)票做了認證,今年做進項稅額轉(zhuǎn)出借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出,這個數(shù)據(jù)是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方去呢?
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2020-07-30
老師,我一九年七月補提了一八年的車折舊用了以前年度調(diào)整科目,做財務(wù)報表時候看見勾機關(guān)系不對,差額是以前年度損益調(diào)整科目的數(shù),為了讓凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,我把差額數(shù)就加到資產(chǎn)負債表期初數(shù)的其他應(yīng)付款和未分配利潤里了,這樣勾機關(guān)系就對了,可是我在今年報一九年匯算清繳財務(wù)年報時候看需要報上年金額,看現(xiàn)金流量表里收到其他有關(guān)現(xiàn)金才20萬,但是資產(chǎn)負債表里其他應(yīng)付款48萬,這樣的話勾機關(guān)系肯定不對,但是我報月報財務(wù)報表時候就錯誤填了,年報時候我要不要把資產(chǎn)負債表期初數(shù)改過過的改回原來的呢?
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2020-04-29
公司是剛成立不久,結(jié)果我們在12月份招進了員工,我在12月的憑證中忘記了計提12月的工資,然后1月初來發(fā)放工資,憑證都裝訂了,我該怎么辦呢?我像這樣做對嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬同時調(diào)整未分配利潤;同時, 借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整。然后怎么補提工資呢?
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2018-03-28
2018年有一筆憑證,計提7月工資200000元。8月付工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 198000 貸:其他應(yīng)收款-社保5600 應(yīng)交個稅5000 銀行存款187400。其中其他應(yīng)收款-社保實際應(yīng)為5800元,該憑證記錯導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”和“其他應(yīng)收款-社保”的余額都有誤。請問我在19年要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬的話,分錄怎么寫呢?
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2019-04-24
補計提2016年12月稅金及附加,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費一城建稅一教育附加一地方教育附加,月未還需結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
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2017-03-10
去年公司結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品A成本?5萬元?,做的分錄是;借:主營業(yè)務(wù)成本5萬 ?貸:庫存商品-A 5萬實際上應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品B? 10萬?? 今年怎么調(diào)賬調(diào)整分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整???負5萬貸:庫存商品A??????????負5萬借:以前年度損益調(diào)整 ?10萬貸:庫存商品-B ?????????10萬那么以前年度損益調(diào)整5萬做賬是如下嗎?借:以前年度損益調(diào)整 5萬貸:利潤分配-未分配利潤 5萬
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2019-04-04
如果外貿(mào)企業(yè),公司好幾個月都沒有銷售,但是員工的工資還要付,那都沒有銷售收入,法人跟股東發(fā)放工資的時候,可以降低金額發(fā)放嗎? 完整的分錄12月份借:以前年度損益調(diào)整—管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整2019年1月份借:管理費用 負數(shù)貸:應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)(這是沖2018年的補提)其他分錄不變,支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄?
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2019-04-04
把以前其他應(yīng)收款調(diào)賬了。調(diào)賬分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤分配~未分配利潤 貸 :以前年度損益調(diào)整 未分配利潤一下子增加好多,而且資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系也不對了。是什么原因
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2017-06-16
資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤,原因是更正去年錯賬時,做了兩筆筆分錄是:借:其他應(yīng)付款-某單位788.8 貸:以前年度損益調(diào)整788.8 借:以前年度損益調(diào)整788.8 貸:利潤分配-未分配利潤788.8,請問資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤需要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整,需要怎么做分錄。
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2018-01-11
老師,我們是年前做的勞務(wù)成本暫估230000,年底的時候把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。 次年4月收到的22700的發(fā)票,5月匯算清繳的時候調(diào)增了3000。 年底的時候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估23000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 23000 做新收到票分錄:借:勞務(wù)成本227000 貸:應(yīng)付賬款227000 這樣主營業(yè)務(wù)成本就會有3000的差額,該怎么處理,這樣做分錄對不對。 這樣做,后面兩筆不對 麻煩做一下正確分錄 年底的時候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前 未 收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 230000-227000 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
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2021-06-08
去年的房租發(fā)票(2020.1.21-2021.1.20共計20萬)因為一些原因沒有開票,今天才開出來,我在這個月做了一張憑證: 借:管理費用 ???????????10958.9 以前年度損益調(diào)整 ???189041.1 貸:其他應(yīng)收款 ???????200000 做完之后我發(fā)現(xiàn)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候直接將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤借方,到那時本月的資產(chǎn)負債表和利潤表的鉤稽關(guān)系就不平,差額就是189041.1.這種情況我該怎么處理呢?特別是現(xiàn)在又做匯算請教該怎么辦呢?
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2021-05-26
23年的房租,12月底計提了借:管理費用-房租 貸 其他應(yīng)付款 等24年1月支付了費用,并收到了發(fā)票,這個時候怎么做分錄?是紅沖之前計提的,通過以前年度損益調(diào)整(企業(yè)會計準(zhǔn)則)或者利潤分配未分配(小企業(yè))做分錄?
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2025-05-13
2017年成本虛增要調(diào)整 原來的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金 2020年做調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配_未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))
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2020-06-15