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之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅,針對(duì)我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
老師,,我是掛靠單位,,資質(zhì)方扣取我們的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅那些是計(jì)入管理費(fèi)用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為: 借:管理費(fèi)用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)(個(gè)人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
老師好,我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會(huì)計(jì),我們公司平時(shí)裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
老師,你好! 2019年4月成立分公司,獨(dú)立核算,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,開辦費(fèi)進(jìn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi),由于稅務(wù)局核定時(shí),企業(yè)所得稅季報(bào)從20年開始申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報(bào),直至今日,都還在籌建期間,企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎?
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2021-05-27
當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為負(fù)數(shù)時(shí),按個(gè)人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ),應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為大于零時(shí),本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請(qǐng)問公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
老師好,去年管理費(fèi)用記多了,影響所得稅,報(bào)稅應(yīng)該怎么填呢
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2022-05-23
老師存貨管理不善計(jì)入的管理費(fèi)用,所得稅可以扣除嗎?
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2022-06-26
去年管理費(fèi)用記多了,今年進(jìn)項(xiàng)調(diào)整,會(huì)影響到去年所得稅的金額嗎
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2022-05-20
在匯算清繳報(bào)表里找,還是在企業(yè)所得稅申報(bào)表里找,匯算清繳報(bào)表在哪里查詢
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2019-03-20
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2018-04-19
老師?分公司單獨(dú)開票平時(shí)企業(yè)所得稅也是單獨(dú)申報(bào),那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎?
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2020-07-02
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表,利潤(rùn)8萬*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬,前三季度都沒有利潤(rùn),我是小微企業(yè),在匯算清繳時(shí)是按照利潤(rùn)8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
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2021-01-05
請(qǐng)問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
老師們,上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個(gè)人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能不能稅前扣除?然后就是賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用啊?老師,是不是這樣子的?
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2019-11-14
清算所得稅申報(bào)表,清算所得應(yīng)為-6186.57,可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價(jià)值120萬元的舊的機(jī)械設(shè)備(挖機(jī)等),按照國(guó)家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,根據(jù)這個(gè)政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬元,貸:累計(jì)折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在處理匯算清繳時(shí)發(fā)生調(diào)增項(xiàng)而補(bǔ)交的所得稅,分別怎么做分錄?
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2018-12-18