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我司交稅局滯納金50元,可以由個人把這筆錢補回公司賬上不出滯納金嗎?
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2019-01-16
你好,以個人開了發(fā)票給公司要交稅的嗎?
3/4816
2020-01-01
你好,我是買摩托車的,我的發(fā)票每個月10萬不夠用,怎么樣才能多開票,少交稅
1/1131
2019-09-11
老師,賣方開普票要交稅嗎
1/3110
2020-06-18
幫店里收款要交稅嗎
1/1472
2021-09-08
會計離職沒人交接的話,一個月后可以走嗎?
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2020-06-13
公司部分的社保在哪里補交
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2021-11-15
上月份做了進項大票待轉認證分錄,借:應交稅金-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅金-應交稅費-進項稅額 次月認證時如何回沖做分錄,是做相反的分錄嗎
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2020-04-22
老師,我們補交的增值稅,企業(yè)所得稅怎么做賬呀?會計去年申報的不是這個數(shù),后來稅務局給看出來了我們又補交上了,這塊咋記賬呢 增值稅時:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅 企業(yè)所得稅?時:借:以前年度損益調整? 貸:應交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時:借:應交稅費-?應交增值稅 貸:銀行存款? 借:應交稅費——企業(yè)所得稅? 貸:銀行存款 是這樣嗎
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2021-04-02
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。 請問老師:當月(5月份)需要繼續(xù) 做 應交稅費—應交增值稅(已交稅金)的結轉分錄嗎? 借:應交稅費—未交增值稅 貸;應交稅費—應交增值稅(已交稅金)。請老師講解,謝謝!
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2021-11-21
什么時候要做分錄:借:應交稅費,應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅?做完以后還需要做什么工作,增值稅都要怎么轉
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2022-04-13
請問老師,已認證的進項稅是9052.88,銷項稅是7264.96,到的月底是不是要結轉?。渴遣皇沁@樣做分錄:借:應交稅費-未交增值稅1787.92 貸:應交稅費-應交增值稅—轉出未交的增值稅1787.92 這樣做對不對啊老師
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2016-05-03
老師,小規(guī)模企業(yè),應交稅費下面的應交增值稅和未交增值稅的這兩個明細科目有什么區(qū)別和處理不同嗎?
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2020-01-16
老師 請問留抵的固定資產(chǎn)進項稅額退回要怎么做進項稅額轉出以及接下來的分錄呢 ?因為我之前要進項稅額轉出是先做 借:原材料等科目;貸:應交稅費--應交增值稅-進項稅額轉出,然后再借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅-進項稅額轉出 這里是可以省略這一步,直接做 借:銀行存款 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 是嗎
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2022-05-06
老師,月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應交稅金——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款是結轉本月的上一題是繳納本月稅金
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2023-11-20
老師好 小企業(yè)會計準則下 不結轉增值稅 那該怎么做賬那?是在繳稅的時候做一筆分錄:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎 已交稅金=銷項-進項
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2021-03-20
新準則下應交稅費的會計處理??求解答 新準則下,一般納稅人企業(yè)應交稅費當月繳納增值稅5000元,做分錄: 借:應交稅費--(已交稅金)5000 貸:銀行存款5000 這樣應交稅費明細賬上面,已交稅金科目就會有余額5000,這樣到月底或者年度該怎么處理呢??是一直在賬上面掛著嗎?還是轉到哪里??要是轉怎么做分錄????急急
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2014-09-09
小規(guī)模為什么銷售貨物 貸方不能用應交稅費 未交增值稅 ,確用應交稅費,應交增值稅。
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2022-01-02
期末報表日,應交稅金-應交增值稅-應交進項稅(銷)都是有余額的吧?應交稅金-未交增值稅沒有余額是吧
1/488
2022-01-15
你好老師,增值稅不用未交增值稅,直接做借:應交稅費—銷項稅 貸:應交稅費—進項稅 貸:應交稅費—已交稅金 借:應交稅費—已交稅金 貸:銀行存款
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2021-07-12