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請教老師,我發(fā)現(xiàn),以前的賬務當中有點問題,就是,有一筆分錄做錯了,就是借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 10 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 6 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 4,,如果這個進項稅額寫錯了,這是以前年度的錯誤,我應該如何調整呢
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2021-01-12
甲公司為增值稅一般納稅人,稅率16%,2018年3月份“應交稅費-未交增值稅”貸方余額為1萬元,,“應交稅費-應交增值稅(進項稅)”借方余額為8萬元,單位用萬元表示。 2018年3月份發(fā)生如下業(yè)務: (1)3月份購進生產用A材料150萬,進項稅為24萬元,以轉賬支票付訖; 編制會計分錄
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2019-11-03
老師,我是小規(guī)模納稅人,用軟件做賬的,之前的會計沒有看到應交稅費這個科目下面有個應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用),而是選擇了應交稅費-未交增值稅這個科目,請問這個需要怎么處理呢??
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2019-10-11
就是有時候繳納增值稅是借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 有的時候是借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
1/988
2018-12-12
應交稅費_應交增值稅(轉出未交增值稅)上月借方余額1;本月銷項稅額5,進項稅額2,請問本月怎么做結轉分錄?
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2024-08-07
老師好,我想咨詢夏電力設計行業(yè),增值稅銷項稅額和進項稅額需要每月結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 嗎,另外我還想問下如果是加計扣減的怎么單獨計提加計扣減的金額,銷項
1/880
2020-08-10
應交稅費-應交增值稅:2021年初余額: 進項稅額130349.9 ,減免稅額480,轉出未交增值稅59232.72(借方),銷項稅額188789.45。 1月份銷售收入129417.68,繳納的增值稅是11231.47,認證的發(fā)票金額33228進項稅是4319.68 我三月份接手做賬,現(xiàn)在做一月份的賬,如何做一月份增值稅會計分錄?拜托
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2021-03-16
請問老師轉讓非自建不動產會計主體小規(guī)模納稅人最后的應交稅費-應交增值稅需要轉到未交增值稅?還是直接交
3/1002
2019-05-28
長投順逆流交易存貨未實現(xiàn)內部交易損益,-價差+價差*售出%和-價差*未售出% 一樣嗎 麻煩老師解析下 謝謝拉
1/1016
2020-05-06
未分配利潤10萬余額進行股權轉讓,已經交了個稅,現(xiàn)在未分配利潤還有余額,再轉讓可以不交個稅嗎?
1/739
2022-05-15
1、購進時 借:庫存商品 50 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6.5 貸:銀行存款 56.5 2、銷售開票時 借:銀行存款 90.4 貸:主營業(yè)務收入 80 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10.4 老師,本月繳納上月增值稅會計分錄這樣做對嗎? ①計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10.4 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6.5 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3.9 ②借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3.9 貸:應交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅 3.9 貸:銀行存款 3.9 老師,我有點懵,我做的對嗎?轉出未交增值稅怎么用?銷項稅和進項稅需要這樣轉平嗎?
1/1202
2019-05-16
應交稅費-未交增值稅可以轉去營業(yè)外收入-政策減免 嗎
1/3650
2019-03-05
小規(guī)模納稅人,用應交稅費-未交增值稅記賬,還用結轉嗎
1/797
2023-03-15
小規(guī)模納稅人應交增值稅要不要轉未交增值稅里面呢
1/4065
2019-05-21
老師,轉出未交增值稅和轉出多交增值稅科目怎么用啊
10/1714
2020-05-28
繳納增值稅時借:應交稅費~未交增值稅貸:銀行存款對嗎?
1/2080
2018-12-28
請問老師月末結賬時應交增值稅的三級科目已交未交這些要結平嗎
2/485
2019-09-30
未實現(xiàn)的內部交易損益,不管是順流交易還是逆流交易都要考慮是吧?
1/1084
2021-08-25
單位現(xiàn)在是建筑業(yè)的小規(guī)模,想升級為一般納稅人,如果本月申請,什么時候能變成?稅要怎么申報?
1/482
2018-11-06
個人全年收入總額超過12萬必須個人再向稅局申報繳稅嗎?之前年度超12萬了到個人都沒申報過
6/3244
2019-01-02