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老師,你好。我們家19年暫估入庫(kù)的商品有40多萬(wàn),截止到5月份,暫估的金額還有104385.89沒(méi)有取得發(fā)票,那么在填寫(xiě)匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)暫估要填寫(xiě)嗎?
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2020-05-26
老師,做企業(yè)所得稅年報(bào),稅局要求利潤(rùn)不低于8%,現(xiàn)在成本高了,18年度暫估的19年已經(jīng)入賬沖暫估了,現(xiàn)在匯算清繳這部分暫估成本能調(diào)減掉嗎
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2019-05-27
如果6月末暫估入庫(kù)了一批商品,9月份發(fā)票才收到,那7月份的月初還需要紅沖6月份計(jì)提的暫估么,還是在9月份的時(shí)候紅沖6月份計(jì)提的暫估呢?
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2018-03-30
老師,請(qǐng)教一下。非同一控制下企業(yè)合并報(bào)表編制的時(shí)候,子公司凈資產(chǎn)每年都要評(píng)估還是只是購(gòu)買(mǎi)日評(píng)估一下,后面資產(chǎn)負(fù)債表日不需要評(píng)估了?
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2020-08-03
老師,我單位的成本票都是次月才能開(kāi)來(lái),我本月暫估入庫(kù),那么在月底的時(shí)候就按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果按著暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,多了,少了怎么辦
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2017-06-21
老師,小規(guī)模納稅人前期估價(jià)入賬的油費(fèi)這個(gè)月開(kāi)進(jìn)了,但是油費(fèi)開(kāi)票金額超出我估價(jià)數(shù)怎么辦?估價(jià) 3795.42 實(shí)際開(kāi)進(jìn) 4036 因?yàn)橛唾M(fèi)都是加多少開(kāi)多少
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2019-12-29
項(xiàng)目估算這個(gè)科目沒(méi)見(jiàn)過(guò)這個(gè)項(xiàng)目已簽合同,有估算價(jià),且有部分發(fā)票,并付了發(fā)票上的金額款,這是個(gè)污水處理項(xiàng)目,有在建工程科目,估算金額怎入科目?
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2018-08-28
老師,想問(wèn)一下,之前暫估入庫(kù)的原材料按原價(jià)格錄入的,發(fā)票到后發(fā)現(xiàn)價(jià)格有上調(diào),沖之前的暫估是按照之前暫估的價(jià)格沖還是上調(diào)后的價(jià)格沖?
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2021-01-26
3月份購(gòu)買(mǎi)的材料,款已付,材料已入庫(kù),是做:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款嗎? 還是可以直接做:借:原材料—暫估,貸:銀行存款?
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2020-04-08
我們老板想以其他人的名義收購(gòu)一家公司,喊我評(píng)估一下風(fēng)險(xiǎn),我是財(cái)務(wù),那老師我主要是評(píng)估哪些方面的風(fēng)險(xiǎn),怎樣評(píng)估,還有其他需要注意的嗎
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2018-02-23
老師,沖暫估這塊有點(diǎn)迷糊,來(lái)進(jìn)項(xiàng)票時(shí)沖的只是暫估表里的庫(kù)存商品,跟原有的庫(kù)存表里的品項(xiàng)是沒(méi)有關(guān)系的是吧?沖暫估款并不能減少庫(kù)存吧?
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2019-12-05
22年暫估的成本10萬(wàn),匯算清繳前無(wú)票,納稅調(diào)增10萬(wàn),補(bǔ)交企業(yè)所得稅2500元,如何做賬務(wù)處理? 原暫估分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn)
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2023-05-30
12月因?yàn)槌杀景l(fā)票沒(méi)拿到,成本沒(méi)法確認(rèn),所以成本是暫估在那里的。1月份還是沒(méi)拿到發(fā)票,要沖會(huì)暫估嗎還是放著不動(dòng),拿到發(fā)票時(shí)再?zèng)_回暫估?
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2018-02-08
請(qǐng)問(wèn)在建工程暫估轉(zhuǎn)固,已計(jì)提兩月折舊,發(fā)現(xiàn)暫估固定資產(chǎn)原值有誤,多估了稅,現(xiàn)已調(diào)減原值,那兩個(gè)月的累計(jì)折舊需要調(diào)整嗎?工程還未竣工決算。
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2021-12-30
老師好,期末需要暫估成本,當(dāng)月銷(xiāo)售已結(jié)轉(zhuǎn)成本。等次月來(lái)票時(shí)沖暫估。因?yàn)闀汗琅c到票金額有出入。那請(qǐng)問(wèn)已結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理?譬如: 暫估時(shí)借:庫(kù)存-A產(chǎn)品 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:100 貸:庫(kù)存-A產(chǎn)品 100 次月來(lái)票借:庫(kù)存-A產(chǎn)品 -100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100 借:庫(kù)存-A產(chǎn)品 120 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 15.6 貸:應(yīng)付賬款135.6 這樣A產(chǎn)品庫(kù)存就有20的借方余額,是當(dāng)時(shí)少暫估的。是不是需要將此部分再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中去。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸:庫(kù)存-A產(chǎn)品 20 如果多暫估了反之?
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2020-05-17
暫估入成本是怎么做分錄
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2017-09-20
庫(kù)存商品暫估入賬咋處理
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2016-11-08
中級(jí)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)估計(jì)有哪些
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2021-08-31
老師您好,隔年暫估價(jià)咋沖
1/401
2020-06-10
沖暫估少充,跨月如何調(diào)賬
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2019-09-11