結(jié)轉(zhuǎn)完進項和銷項之后“轉(zhuǎn)出未交增值稅”余額數(shù)500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續(xù)做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅500借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820貸:管理費用820借:應(yīng)交稅費—未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)500這樣對不對?
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2017-08-06
我想咨詢,控股股東和實際控制人的關(guān)系
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2022-03-28
我想咨詢,控股股東和實際控制人的關(guān)系
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2023-03-16
企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,借記“固定資產(chǎn)”,貸記“庫存現(xiàn)金”。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”,貸記“遞延收益”。 按期計提折舊,借記“管理費用”,貸記“累計折舊”;同時,借記“遞延收益”,貸記“管理費用”。而金馬營業(yè)期第34筆是先計遞延再記營業(yè)外收入,還有人說不用遞延直接營業(yè)外,到底哪個正確啊
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2016-07-10
稅控盤發(fā)行需要帶些什么資料 增值稅稅控系統(tǒng)最高開票限額準予稅 稅務(wù)行政許可決定書 和增值稅稅控系統(tǒng)安裝告知書 是在哪弄啊
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2019-07-22
防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費是每年都要繳納的嗎?
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2019-01-07
老師,20行小微企業(yè)免稅額是用小微企業(yè)免稅銷售額8584.24×0.03計算嗎?這個免稅銷售額8584.24是按1%得到的,也是直接用這個銷售額×0.03嗎
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2022-01-13
老師,您好。1.同一控制下的多次交易和非同一控制的多次交易有什么區(qū)別,
2.為什么非同一控制的多次交易下有兩種情況,(1)是原投資采用權(quán)益法核算的長投,(2)原投資是公允價值計量的金融資產(chǎn)。而同一控制下只有一種情況,
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2019-12-30
購買了稅控盤,已支付了相關(guān)費用及技術(shù)服務(wù)費,做的分錄是:借:管理費用 貸 820 貸:庫存現(xiàn)金820 借:應(yīng)交稅費 _應(yīng)交增值稅_減免稅款 820 貸:管理費用820.現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,資產(chǎn)負債表,顯示已扣減820這筆金額,可是管理費用明細帳和科目余額表不一致,怎么調(diào)
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2017-05-25
小規(guī)模納稅人用稅控盤開專用發(fā)票可以開一個點嗎?報關(guān)代理公司,謝謝
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2022-01-21
購買稅控盤的分錄:
購買報銷時:
借:管理費用-開辦費480 貸:銀行存款
增值稅抵扣減免時
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-減免稅款480
貸:開辦費 480(紅字)
這個是我前手會計做的分錄
現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-減免稅款出現(xiàn)借方余額480
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額480
我該做怎么調(diào)整才能寫雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應(yīng)該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進來系統(tǒng)提示我開具免稅發(fā)票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規(guī)模納稅人表
我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規(guī)模納稅人的標準實施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規(guī)模納稅人的免稅政策
[圖片]
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2022-04-26
收到專用發(fā)票兩張 一張為網(wǎng)上認證服務(wù)費 另一張為防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護費,兩張專票是否能抵扣,抵扣多少請詳解。并請將抵扣流程講下
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2017-02-07
老師,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,借:管理費用-二級科目寫什么,辦公費?
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2021-04-13
本月公司購買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費用-辦公費 820 貸:現(xiàn)金820同時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
1.某木地板廠為增值稅一般納稅人,2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:
(1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木一批,收購憑證上注明的支付收購貨款為30萬元,原木
收入庫后,又將其運往木材廠加工成未經(jīng)涂飾的素板,取得加工廠防偽稅控系統(tǒng)開具的增值
稅專用發(fā)票,注明的支付加工費為5萬元,增值稅.65萬元,加工廠無同類產(chǎn)品價格井已代
扣代繳消費視,專用發(fā)本月已認證(0+5)÷(1-2)=3684+065=4
(2)木地板廠將收回的委托加工的素板驗收入庫后,生產(chǎn)車間領(lǐng)用其中的80%用
續(xù)生產(chǎn)實木地板
(3)當月銷售給某建材市場實木地板150萬元(不含稅)將市場價值10萬元(不含稅)
的實木地板用作本單位辦公室裝修(實木地板的消費稅稅率5%)
要求
(1)計算木材加工廠應(yīng)代代繳的消費稅稅頻,
(2)計算該木地板廠當月應(yīng)繳納的消費稅稅額
(3)在納稅申報期內(nèi)填制消費稅納稅報表
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2022-04-11
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行登記表怎么填
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2019-10-29
老師好,請問我們是新開的小規(guī)模納稅人,第一次申報,我們這個季度的銷售額(不含稅)57281.55元,免稅,購買稅控820元,我這樣填對嗎?
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2016-10-10
老公,我們是國際貨代企業(yè),免增值稅的,只要交季度企業(yè)所得稅,那么企業(yè)所得稅的稅負怎么算,控制在什么范圍內(nèi)比較好
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2016-05-31
算公司增值稅稅負的話 減免的稅款要不要算 ? 比如正常交稅是5000 減了稅控820 實交4180 是按4180/不含稅收入 還是5000/不含稅收入
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2016-12-14