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老師,增值稅申報(bào)表與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
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2019-04-17
問的是國稅是定稅910,地稅的個(gè)稅怎么計(jì)算
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2017-08-15
老師,請問您有運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎?
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2019-06-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅?比例多少
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2020-06-27
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入?
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2018-07-11
交易性金融資產(chǎn)入賬價(jià)值,增值稅算嗎
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2018-10-05
老師,稅點(diǎn)是3%的是不是都是小規(guī)模的啊
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2016-09-01
金稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-01-09
老師,請問下綠化工程有沒有減免稅項(xiàng)目
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2016-08-24
合同違約形成預(yù)計(jì)負(fù)債,計(jì)稅基礎(chǔ)是多少?
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2021-05-29
老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對(duì)不呢?每步的分錄對(duì)嗎?  及各明細(xì)科目用得對(duì)嗎,請給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 170   2、購進(jìn)物料時(shí)   借:原材料500   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85   貸:銀行存款585    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
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2017-04-11
上月多計(jì)提增值稅,實(shí)繳增值稅沒錯(cuò),造成上月未見增值稅貸方有余額,下個(gè)月沖回,借:銷項(xiàng) 貸主營。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng),不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí),(借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時(shí),( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時(shí)借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
老師,請教您一個(gè)問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個(gè)月有預(yù)交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個(gè)月計(jì)提附加稅的時(shí)候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計(jì)提呢?還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計(jì)提呢?
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2019-09-29
第1次的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是貸方,但是第2次是借方,那么第3次計(jì)算出的金額是正數(shù) 但金額小于第二次的借放金額 那么是否要做分錄?如果做分錄,分錄的金額為多少?
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2019-05-24
請問老師,報(bào)稅抵扣了稅盤和維護(hù)費(fèi),做帳時(shí),怎么沖應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),余額怎么平
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2018-11-26