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誰知道這條增值稅會(huì)計(jì)題選什么?還要每個(gè)選項(xiàng)的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費(fèi)用借記“制造費(fèi)用”“管理費(fèi)用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費(fèi)”——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)“ B.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)“ D.應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個(gè)月有預(yù)交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個(gè)月計(jì)提附加稅的時(shí)候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計(jì)提呢?還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計(jì)提呢?
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2019-09-29
第1次的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是貸方,但是第2次是借方,那么第3次計(jì)算出的金額是正數(shù) 但金額小于第二次的借放金額 那么是否要做分錄?如果做分錄,分錄的金額為多少?
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2019-05-24
請(qǐng)問老師,報(bào)稅抵扣了稅盤和維護(hù)費(fèi),做帳時(shí),怎么沖應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),余額怎么平
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2018-11-26
本月增值稅應(yīng)交數(shù)小于預(yù)交數(shù),多出的部分可不可以下期抵扣?填表的時(shí)候應(yīng)交稅金那一欄填的是負(fù)數(shù)嗎?本期應(yīng)交增值稅為0,那么附加的城建稅和附加是不是都是0?
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2017-05-09
老師你好,我想問的是1:為什么增值稅不是\"應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”2:我做的和答案解析的模式是一樣的為什么不正確呢?
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2019-08-24
未交增值稅科目應(yīng)該為多少?分錄怎么做?已交稅金稅務(wù)局同意抵扣59.37應(yīng)該在借方還是貸方?
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2019-07-02
老師,我現(xiàn)在報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)為99144.1元。但是我根據(jù)我計(jì)提的會(huì)計(jì)憑證,12月份應(yīng)交增值稅及附加稅總額為100262.28元,個(gè)稅為822.67元。為什么會(huì)不上呢?
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2016-01-15
一般納銳人收到一張住宿專票:總金額1300,增值稅3%是300元。做賬時(shí)借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)金額是300元還是73.58元?
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2018-05-13
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈(zèng)給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運(yùn)費(fèi)6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢?借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)--食品、衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi) 貸:銀行存款 捐贈(zèng)時(shí) 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)--食品、衛(wèi)生用品+運(yùn)輸費(fèi)。是這樣嗎?
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2022-11-16
想問下,我們每個(gè)月都會(huì)產(chǎn)生新的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計(jì)抵減 但是前期進(jìn)項(xiàng)多,一直沒有使用,如果這個(gè)月要使用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
外賬 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做
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2019-12-02
老師,請(qǐng)問比如小規(guī)模納稅人,1季度銷售收入小于45萬,按1%計(jì)算的增值稅, 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個(gè)分錄是1季度末做還是2季度初做? 還有這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是應(yīng)該是按照1%計(jì)算還是3%計(jì)算為營業(yè)外收入?
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2021-12-09
老師,請(qǐng)問返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),公司不給財(cái)務(wù),直接入營業(yè)外收入,但是這個(gè)月忘記報(bào)稅,要怎么入賬呢?實(shí)際申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額比賬上的少了,導(dǎo)致這個(gè)月科目有余額要怎么辦呢 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方有余額
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2023-04-13
借營業(yè)外收入其他 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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2021-05-23
第二個(gè)分錄,我是不是應(yīng)該寫借應(yīng)交稅金—未交增值稅,貸營業(yè)外收入啊
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2021-01-14
建筑業(yè)簡易計(jì)稅稅費(fèi)應(yīng)該如何入科目呢?應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅? 二者有什么區(qū)別
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2020-06-29
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬,增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅每月都有余額嗎?
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2020-05-14