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老師請問 跨年開票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借:工程施工-材料 貸:應付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做:借:工程施工-材料 貸:應付賬款,3.調整到損益類借:以前年度損益調整 貸:工程施工-材料 4.結轉:借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 這樣對嗎 ?我現(xiàn)在出報表資產負債表 未分配利潤是負數(shù) 感覺不對
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2019-07-17
發(fā)生虧損的調整,為什么不調整這批商品?
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2022-05-19
老師,部隊整理檔案。怎么整理。有沒有模版
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2018-12-14
以前損益調整是費用類的都可以調整嗎
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2018-05-22
年報進行調整后,財務報表是否需要調整
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2018-04-25
以前年度損益調整需要調整盈余公積嗎
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2024-07-15
2024年調整2022年一筆暫估憑證,涉及損益類科目,要怎么調整,調整要附什么憑證
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2024-08-21
今年5月做15年的匯算清繳,調增一筆費用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 .那么我5月末做本期損益結轉時,上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師,公司準備申請高新技術企業(yè),并需要把14-15年的部分管理費用調整到研發(fā)費用上來,現(xiàn)在要求公司修改憑證,從新申報14-15年的所得稅年報,但我不知怎么調整修改我的賬,使之管理費用一部分轉移到研發(fā)費用上?分錄怎么做?
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2016-12-27
老師,2019年有筆技術入股忘記錄入,2019年3月補錄入,當時記的借,長期股權投資,貸 以前年度損益調整,借 以前年度損益調整,貸 利潤分配,未分配利潤,現(xiàn)在這個技術入股原價退出了,我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎?
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2019-10-17
老師,補交往期企業(yè)所得稅,結轉部分一定要入嗎?現(xiàn)在軟件做的結轉部分不會和它沖突嗎? 借:應交稅金--納稅檢查 貸:銀行存款 計提時: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金--納稅檢查 結轉: 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整
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2021-02-13
老師,下午好!想問下,一般單位審計要提供哪些資料,我剛接了賬。看到2017年12月份有審計調整的分錄,是根據(jù)2017年度審計報告調整的,是怎么回事?12月份,應該不是當年的,為什么是利潤分配-未分配利潤科目?老師,麻煩您指點下,謝謝!
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2018-12-17
老師,我賬面有應付職工薪酬的貸方余額,以前年度計提的,現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了,我想把這個科目余額調平,這樣做分錄對嗎? 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
老師請問發(fā)票錯了增值稅已經上繳了,重新?lián)Q發(fā)票還用做會計分錄調整嗎
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2016-12-06
老師,能給個完整的銷項和進項的不同階段的分錄嗎?含結轉的,有些會混淆。
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2022-05-07
老師,請教一下,調整以前年度少計入收入,少計提附加稅會計分錄怎么做呀
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2021-12-01
這個所得稅是企業(yè)整個的所得稅 還是(營業(yè)收入-營業(yè)成本)這部分的所得稅
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2023-07-28
老師,收到去年12月份的水電費發(fā)票用以前年度損益調整科目?怎么做分錄
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2020-07-10
老師,沒有工資,但是有福利福,匯算清繳是不是要全部調整這部分福費繳納
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2022-03-02
借管理費用 貸生產成本 把管理費用結轉到以前年度損益調整,怎么做分錄
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2022-05-12