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老師,我通過(guò)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)在建工程評(píng)估費(fèi),主要是服務(wù)于銀行貸款所用,我取得專票可不可抵扣?
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2019-12-09
?固定資產(chǎn)先到,票還沒(méi)來(lái),也是要暫估入庫(kù)嗎, 用用友固定資產(chǎn)模塊加了資產(chǎn),如果暫估入庫(kù),模塊怎么處理
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2020-06-01
借 原材料 100 估價(jià)稅金10 貸 應(yīng)付賬款110沖銷時(shí) 借 原材料-110貸 應(yīng)付賬款-110忘記沖估價(jià)稅金了,怎么補(bǔ)充?
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2019-04-02
老師請(qǐng)問(wèn)一下 年底暫估的成本還沒(méi)有回來(lái)的話 是不是就用暫估的金額*0.025交稅? 或者是匯算之后金額*0.025
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2021-10-15
老師,你好!商貿(mào)公司購(gòu)買商品,發(fā)票未到,商品已經(jīng)銷售出去。那我暫估入庫(kù),暫估的成本可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝!
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2020-01-03
預(yù)估材料入庫(kù),收到發(fā)票后直接沖抵之前的預(yù)估材料,發(fā)票重新入賬?可以安發(fā)票沖抵,差額做成本調(diào)整嗎?
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2021-07-12
外購(gòu)入庫(kù)的有些還沒(méi)有來(lái)發(fā)票,先暫估入賬,到后面如果來(lái)發(fā)票了,該怎么做分錄,要對(duì)應(yīng)之前暫估的嗎?
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2018-08-01
固定資產(chǎn)折舊是按照收到發(fā)票的下月折舊還是暫估入賬的下月?比如9月份暫估入賬的,10月收到發(fā)票。
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2018-11-26
老師好,問(wèn)一下,每個(gè)月暫估加工費(fèi),是根據(jù)用了多少暫估多少?也就是按照銷售后結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額來(lái)計(jì)算?
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2019-12-05
老師,請(qǐng)問(wèn)2023.12暫估了一筆賬,當(dāng)時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn)(估的金額) 貸方:應(yīng)付賬款。 現(xiàn)在來(lái)了票,如何做賬?謝謝
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2024-04-16
公司在2018年暫估的成本和費(fèi)用,發(fā)票12月都還未收到, 那暫估的成本可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?費(fèi)用是否可以計(jì)入2018年?
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2019-01-14
老師 我匯算的時(shí)候暫估成本38萬(wàn)直接納稅調(diào)增了 現(xiàn)在賬上的應(yīng)付款-暫估還有38萬(wàn)掛著 要怎么沖掉?
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2023-05-26
你好,代賬公司的企業(yè) 累計(jì)收入太高 之前一直暫估費(fèi)用 沒(méi)那些費(fèi)用票據(jù) 是不要把暫估重回啊 要年底了
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2018-12-17
老師,暫估入庫(kù)的時(shí)候,比如暫估的金額為3萬(wàn),實(shí)際入庫(kù)的時(shí)候金額為3.5萬(wàn),那對(duì)沖的時(shí)候分錄要怎么做
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2021-06-21
您好,以前年度暫估成本入賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款~其他, 現(xiàn)在暫估成本沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整
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2021-12-04
上個(gè)月做了暫估入庫(kù),現(xiàn)在拿不了發(fā)票回來(lái) ,又做了結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票暫估那一筆怎么處理?
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2018-12-18
暫估存貨入庫(kù) 要不要暫估進(jìn)項(xiàng)稅掛其他應(yīng)收款 因?yàn)槲铱从行?shí)操是這樣操作的 但是理論好像不用
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2019-01-24
老師,去年公司暫估成本100,借:成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票了,怎么做分錄呢?
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2024-04-09
老師好,一般納稅人企業(yè)要匯算清繳,但應(yīng)付暫估掛了120多萬(wàn),沒(méi)有成本票,請(qǐng)問(wèn)我怎么能沖這筆暫估款?
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2020-03-10
暫估應(yīng)付帳款請(qǐng)問(wèn)如何時(shí)設(shè)置科目的?例:220201乙公司現(xiàn)在暫估乙公司入帳5萬(wàn),如何做分錄設(shè)置明細(xì)科目?
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2020-07-12