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請(qǐng)問老師 新接手建筑公司會(huì)計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表1500多萬的遞延資產(chǎn)要怎樣來攤銷好
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2021-03-04
年報(bào)數(shù)字證書延續(xù)要去工商局帶什么資料嗎?還有新申領(lǐng)需要帶什么證件資料
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2019-06-11
關(guān)于無形資產(chǎn)入賬的問題,一公司發(fā)明專利估價(jià)600萬,如何做賬?作為遞延資產(chǎn)嘛?
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2019-04-02
老師,請(qǐng)問個(gè)人社保登進(jìn)去哪里有報(bào)備延期繳費(fèi)的?單位的就有,個(gè)人沒找到,謝謝!
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2020-02-19
2021年下半年土地、房產(chǎn)稅延期至2022年交,2021年未計(jì)提,交納時(shí)是直接進(jìn)損益可以嗎?
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2022-04-07
以前年度延續(xù)到現(xiàn)在應(yīng)交稅金—應(yīng)交個(gè)稅貸方余額為—0.01元,先如何處理,如何做賬
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2021-12-15
生產(chǎn)汽車配件購入黑色金屬冶煉壓延品中的工字鋼,工字鋼記入什么會(huì)計(jì)科目
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2023-04-14
電子科技有限公司的買打印機(jī)、數(shù)據(jù)延長線、色帶架等取回發(fā)票 怎么做賬 分錄是???
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2019-04-04
老師,遞延收益當(dāng)期不交稅,以后期間攤銷的各期也不能作為不征稅收入調(diào)減嗎?
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2020-05-21
制造業(yè)緩交政策不是又延了6個(gè)月 10月和1月繳納稅費(fèi)退回 申報(bào)表怎么申報(bào)
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2022-06-02
你好 收到一張發(fā)票上面寫著黑色金屬冶煉壓延品 鋼板 請(qǐng)問這張發(fā)票怎么做賬
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2020-12-31
"宏華公司外購工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
借:預(yù)計(jì)負(fù)債 200 貸:銀行存款 150 主營業(yè)務(wù)收入 50 借:所得稅費(fèi)用 50 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 50 借:庫存商品 120 主營業(yè)務(wù)成本 40 貸:應(yīng)收退貨成本 160 借:遞延所得稅負(fù)債 40 貸:所得稅費(fèi)用 40 <br><br>答疑老師您好,這道銷售退回題目是不是少了一比分錄 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 7.5 貸:所得稅費(fèi)用 7.5(150-120)*0.25?
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2024-07-22
老師,股份支付的條款修改,不利方面的修改,是不是除了數(shù)量方面修改例如十萬股變成五萬股,剩余的,授予日價(jià)值降低,延長等待期,增加業(yè)績條件,講義上說不應(yīng)考慮修改后的可行權(quán)條件,意思是不是這些授予日價(jià)值降低,延長等待期,增加業(yè)績條件,視同沒有修改過,依舊使用修改之前的條件?
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2019-08-23
庫存現(xiàn)金 50000 106557銀行存款 5080803.26 4802785應(yīng)收票據(jù) 350000應(yīng)收賬款 18359050 1548751.26其他應(yīng)收款 30000庫存商品 4457000 25752低值易耗品 21500 累計(jì)折舊 572000遞延資產(chǎn) 11880 短期借款 3000000 應(yīng)付賬款 3500000 2380000應(yīng)付職工薪酬 70310 65860應(yīng)交稅費(fèi) 1162750 1550044.48應(yīng)付利息 12300其他應(yīng)付款 620000主營業(yè)務(wù)收入 16791004.68營業(yè)外收入 1200管理費(fèi)用 697179 銷售費(fèi)用 23110 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12335 852銷售成本  15233520
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2022-11-17
由于受疫情影響,公積金異動(dòng)和繳納這個(gè)月不能辦理,延期了怎么辦,我公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月公積金,按理這個(gè)月要增加單位員工公積金,但去不了現(xiàn)場,辦不了異動(dòng),延期了員工也就少繳一個(gè)月了是嗎
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2020-02-21
老師好,請(qǐng)問例題15:①對(duì)于2*19年前半年因這就產(chǎn)生的遞延所得稅差額不用進(jìn)行調(diào)整么(如果題目意思是前半年使用25%)?②調(diào)整額是不影響遞延所得稅丁字帳余額的么?如果影響那么C為什么不對(duì)呢(圖2)
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2020-07-29
借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 72   貸:合同負(fù)債             72 借:遞延所得稅資產(chǎn)          18(72×25%)   貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用  18 答疑老師您好,沖收入,合同負(fù)債也是遞延嗎?我寫的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 18
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2024-07-22
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2022年度利潤總額為1500萬元,應(yīng)納稅所得額為1600萬元,遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元,遞延所得稅負(fù)債增加40萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2022年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為()萬元。
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2023-05-12
整理亂賬問題: 1,印花稅少計(jì)提 2,利潤為虧損并不需要繳納企業(yè)所得稅 請(qǐng)問 經(jīng)過重新調(diào)賬,企業(yè)為虧損狀態(tài),已交的企業(yè)所得稅可不可以計(jì)入遞延收益科目中? 借:遞延收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2024-09-26