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混合銷售和兼營(yíng)怎樣理解,怎樣開票
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2018-07-03
一般納稅人企業(yè)銷售的普票怎么算
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2019-07-28
#提問#銷售存貨,開票了 賬務(wù)怎么處理
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2019-04-15
老師,怎么樣在金蝶系統(tǒng)開銷售發(fā)票
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2021-07-10
銷售運(yùn)費(fèi)發(fā)票做了費(fèi)用,還能抵扣嗎
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2016-04-05
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票需不需要認(rèn)證
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2015-11-17
價(jià)外費(fèi)用也應(yīng)計(jì)入銷售額開具發(fā)票
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2021-01-11
商場(chǎng)銷售貨物給個(gè)人開具什么發(fā)票
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2015-10-13
稅負(fù)是當(dāng)月開了發(fā)票的不含稅銷售額*稅負(fù)=當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅嗎?
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2018-05-25
您好,我們是運(yùn)輸公司,價(jià)稅合計(jì)開銷項(xiàng)票26591.04元,報(bào)稅附表3自動(dòng)出數(shù)據(jù)第二行26591.04元,這樣對(duì)嗎?我們也沒免稅呀?怎么有免稅銷售額呢?
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2019-11-03
公司為增值稅小規(guī)模納稅人,對(duì)外銷售商品收到貨款并由稅控器開具普通銷售發(fā)票,已知開票金額,怎么求應(yīng)納的增值稅額?
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2022-05-26
老師,我有兩個(gè)疑問點(diǎn)不太清楚,麻煩老師解答下,謝謝! ①應(yīng)稅銷售額是填本月價(jià)稅合計(jì)的總金額,就是附表一里面的(銷售額+銷售稅額)對(duì)吧? ②附表一的未開票金額就是(如下圖):銷售額(填剔除稅費(fèi)后的金額),銷售稅額(填剔除出來的銷項(xiàng)稅),對(duì)嗎?
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2020-06-15
我們單位收到一張非醫(yī)用一次性口罩發(fā)票,稅率為1,我們銷售稅率可以為13嗎,我們是一般納稅人
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2020-05-07
外購商品用于贈(zèng)送客戶視同銷售增值稅如何申報(bào),開的就是增值稅專票,按稅法做視同銷售,個(gè)人認(rèn)為應(yīng)填在不開票銷售收入中填寫,不知是否正確
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2018-10-11
我是銷售方,購買方需要出口退稅的發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)不能退稅,需要我方銷售方重新開具發(fā)票。銷售方根據(jù)對(duì)方的紅字信息表來開,需要注意什么?
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2019-11-15
小規(guī)模納稅人零售店,基本上都是無票收入,做無票收入銷售單需要老板簽字嗎 銷售單有沒有特別的要求,用電子表格做的A4紙打印的可行 謝謝
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2016-08-02
老師,一般納稅人,買進(jìn)貨物銷售時(shí),代理記賬只能按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票來入賬,下面幾種情況應(yīng)該怎么計(jì)算庫存? 1.買進(jìn)貨物,進(jìn)項(xiàng)票已收到,將貨銷售出去了,但本期暫未開銷項(xiàng)票,后期一定會(huì)開出; 2.銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票都未開,但實(shí)際已把貨銷售出去了; 3.買進(jìn)貨物,但未收到進(jìn)項(xiàng)票就已經(jīng)銷售出去了,并開具了銷項(xiàng)票
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2018-12-14
去年有1筆銷售100萬,稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項(xiàng)稅11.5,當(dāng)時(shí)這筆銷售沒有收款,也沒有開發(fā)票,納稅申報(bào)表按未開票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開票收款了,按6%稅率開票,不含稅銷售額94.33萬,銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無票收入沖銷,不知道沖哪個(gè)金額合適?差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理?13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
公司銷售材料(13%專票)給個(gè)體工商戶,個(gè)體工商戶加工后再銷售銷售產(chǎn)品給公司,雙方的賬務(wù)怎么處理比較好。
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2021-12-07
公司有車輛報(bào)廢處置出售,通過二手車市場(chǎng)的(對(duì)方是個(gè)人,售出方是售出公司),這個(gè)不需要公司在自行開票吧
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2020-01-06