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我們?cè)鲋刀悰]有達(dá)到起征點(diǎn),但是又代開了專票交了城建稅,附加稅申報(bào)時(shí)怎么填呢?
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2019-10-14
你好,公司是小規(guī)模納稅人,只代開了專票,增值稅款已經(jīng)交了,申報(bào)時(shí)候,還需要扣款嗎?
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2019-10-20
請(qǐng)問老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購買實(shí)際過磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對(duì)方只以9500噸進(jìn)行開票結(jié)算。請(qǐng)問財(cái)務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),按10000噸,對(duì)應(yīng)的庫存煤綜合單價(jià)來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳?如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
請(qǐng)問老師:代扣代繳的產(chǎn)品增值稅如果放到下一年再申報(bào),會(huì)受到什么處罰呢?
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2020-07-09
請(qǐng)問 我公司向香港支付貨款 我們這邊需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎
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2018-11-01
給境外企業(yè)代扣代繳的稅費(fèi)中,我方是不是只能扣除代扣代繳的增值稅,代扣代繳的城建稅和教育費(fèi)附加等可以在利潤表中扣除嗎?
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2020-07-21
增值稅簡(jiǎn)易增收開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-03
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項(xiàng)目時(shí),《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計(jì)*2%。
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2024-06-04
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬元。
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2022-05-29
新建公司,收到實(shí)收資本當(dāng)月就要申報(bào)印花稅嗎
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2016-11-27
納稅人購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品按什么稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-09-16
超市的稅控盤如何將自己的商品名稱編碼導(dǎo)入?
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2018-09-14
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開了增值稅專用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
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2019-10-24
個(gè)人去稅局代開服務(wù)類發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個(gè)人所得稅要一并交?
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2017-02-28
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報(bào)的減免稅怎么計(jì)算?
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2022-01-11
小規(guī)模納稅人去代開了專票,增值稅已經(jīng)交了,附加稅這個(gè)月做賬的話,是不是要計(jì)提
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2019-12-26
小規(guī)模納稅人1月代開專票,稅金1月已交 本月做賬時(shí),增值稅和附加稅怎么做分錄?
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2020-02-16
老師您好,比如說我們租房對(duì)方給代開增值稅專用發(fā)票一年450000元,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2021-01-07