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老師我問一下,采購原材料。付款貨也到了。但是發(fā)票沒到。這樣還暫估入賬嗎?
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2017-07-11
你好,建筑勞務(wù)公司支付的人工費沒有發(fā)票怎么暫估入賬
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2023-01-13
1-11月庫存暫估,當(dāng)月都已銷售并結(jié)轉(zhuǎn),12月發(fā)票到了,12月沒有銷售,現(xiàn)在是暫估成本大于發(fā)票成本,這種情況帳務(wù)怎么處理?
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2019-01-04
錢付了,原材料到了,也在用,可發(fā)票沒到.1借:暫估入庫。貸:銀行存款。2領(lǐng)用時,借:生產(chǎn)成本。貸:暫估入庫。是嗎?如果發(fā)票到了呢?
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2018-11-09
老師,19年12月暫估了一筆費用在管理費用中。2020年2月份來票了,我把暫估沖掉了,按票重新做了費用,這個算19年還是20年
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2020-11-17
對于選項c,已計入前期損益研究與開發(fā)費用,是計入管理費用是吧,假設(shè)計入成本,是什么后果,是不是高估資產(chǎn)?高估利潤?
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2017-07-08
公司每月電費票都是次月才開來,我基本上都是暫估,12月份的又是2O22年1月才開,12月的還是暫估嗎?對所得稅有影響嗎?
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2022-01-07
請問老師,今年做了一筆沖2019年暫估的分錄,匯算清繳已過,現(xiàn)在沖暫估的產(chǎn)品發(fā)生退貨,并收到對方紅字發(fā)票,該如何入賬
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2020-07-30
如何用知識產(chǎn)權(quán)評估來做實繳?對方以無形資產(chǎn)入股我們公司,我們應(yīng)該如何入職阿,是不是應(yīng)該要找個第三方評估價值
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2020-10-21
你好,老師,預(yù)付了一筆水電費,發(fā)票未開,想暫估,預(yù)付時:借:預(yù)付 貸:銀行。暫估時直接接:借:制造費用 貸:預(yù)付行嗎,沒有預(yù)提科目
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2021-12-29
老師,只有評估增值的部分才會影響凈利潤,比如存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的評估增值,在合并報表時才需要調(diào)整凈利潤嗎?
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2021-08-23
就是固定資產(chǎn)評估增值部分入賬,但是不能計提折舊是吧!固定資產(chǎn)評估增值部分入賬,需要提遞延所得稅負責(zé),交所得稅嗎?
1/2021
2019-05-14
委托別人加工費專票沒有收到,要過2個月才開,我現(xiàn)在做賬,暫估委托加工物資-人工費,收到票沖暫估,整個過程怎么做啊
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2019-11-27
1。 什么時候預(yù)收賬款應(yīng)該確認收入? 2. 什么時候做應(yīng)付賬款暫估,什么是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票影響暫估嗎?影響匯算清繳嗎?
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2021-01-31
匯算清繳時把去年原料采購沒有取的發(fā)票的暫估款做成本調(diào)減了,沒有補交所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的原料暫估款如何做分錄。
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2018-06-13
您好,請問這兩個憑證是什么意思 借 管理費用辦公費 貸 其他應(yīng)付款/暫估費用 借 管理費用社保費用 貸 其他應(yīng)付款/暫估費用
6/185
2023-05-07
老師好,我看我們會計入賬時候,月底會有暫估入庫,為什么會有暫估入庫呢?一般不是認證多少進項,入相應(yīng)的庫存商品嗎?
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2021-06-05
年底暫估費用48萬,跨年收到50萬發(fā)票,匯算清繳需要調(diào)減嗎?今年做賬先沖掉暫估,然后收到的發(fā)票應(yīng)如何填寫會計分錄?
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2020-05-09
供應(yīng)商的貨款 預(yù)付的 原材料到的時候做了暫估,但是沒收到發(fā)票 好幾年了 這種情況怎么處理??科目還掛著預(yù)付和應(yīng)付暫估
7/23
2024-11-14
你好 我年前暫估了一筆成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 ;年后收到票,票金額沒有暫估成本高 怎么跨年沖回 怎么做分錄啊
1/910
2020-05-23